公告摘要
项目编号2691101000001606372
预算金额75.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 沈婵来源: 发布时间: 2023-10-24 13:29:32


一、 *采购人名称:湘乡市龙洞中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡凯文文体用品有限公司
三、 *采购项目编号:2691101000001606372
四、 *合同编号:43989429
五、 *验收单位:湘乡市龙洞中心学校
六、 *验收日期:2023年10月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 其它装订用品上海铁夹 5 42.5 A\大 验收通过
2 子弹头 子弹头 TS-102 新国标 6位插线板2.8米 2 110.0 子弹头\TS-102 验收通过
3 美的 MK-SH15X1-102 电热水壶 家用便携烧水壶双层防烫热水壶 1 135.0 美的/Midea\MK-SH15X1-102 验收通过
4 益美得 益美得 六角粉笔 彩色粉笔 学校教师办公用品记号 六角白色 50 125.0 益美得\HH20007 验收通过
5 妙洁 抽绳垃圾袋自动收口点断平口家用大号加厚45*50一次性垃圾收纳袋 20 60.0 妙洁/magic\HZ-CS-001 验收通过
6 展现 哨子 5 50.0 展现\口哨 验收通过
7 绿茶茶叶 4 240.0 \ 验收通过
8 中佳皮面本0125-A5-96张 软皮贴芯 黑/棕 平面本 记事本 本子 笔记本 10 168.0 文骨\中佳皮面本0125 验收通过
9 得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 1支(单位:支) 黑色 24 48.0 得力/deli\S10 验收通过
10 威力牌挂锁 3 28.5 达威力/STAHLWILLE\50 验收通过
11 得力(deli)7103固体胶(单位:支) 10 20.0 得力/deli\7103 验收通过
12 得力5602档案盒(蓝/黑) 10 125.0 得力/deli\5602 验收通过
13 得力6001剪刀(混)(把) 4 40.0 得力/deli\6001 验收通过
14 洗手液蓝月亮洗手液500g瓶 6 75.0 蓝月亮/Blue moon\清洁抑菌洗手液 500g 验收通过
15 维克奇一次性塑料杯 特厚型 塑料杯子2000个/箱 220ml航空杯 6 39.0 维克奇\220ml特厚航空杯 验收通过
16 打印/复印纸 得力7403莱茵河复印纸(A4-70g-10包)(包) 20 560.0 得力/deli\7403 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:沈婵







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