公告摘要
项目编号2651101000007576535
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 高琴来源: 发布时间: 2023-11-20 14:31:03


一、 *采购人名称:凤凰县人力资源和社会保障局

二、 *履约供应商名称:凤凰县新大地文体办公用品店
三、 *采购项目编号:2651101000007576535
四、 *合同编号:48543924
五、 *验收单位:凤凰县人力资源和社会保障局
六、 *验收日期:2023年11月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 B2740 剪刀 5 50.0 齐心/Comix\B2740 验收通过
2 利百代 YN-30 印油/印泥/印台 印油 5 75.0 利百代/LIBERTY\YN-30 验收通过
3 齐心 A1236 档案盒 30 600.0 齐心/Comix\A1236 验收通过
4 齐心 A1249 A4 55mm 超省钱PP档案盒 明丽蓝(单位:个) 6 600.0 齐心/Comix\A1249 验收通过
5 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 240 240.0 得力/deli\8555 验收通过
6 得力 8551ES 得力8551彩色长尾夹 140 280.0 得力/deli\8551ES 验收通过
7 中兴 粘贴单 单据/收据/凭证、审批单 50 125.0 中兴高达/CALTTA\41-2 验收通过
8 中兴 粘贴单 单据/收据/凭证、审批单 100 400.0 中兴高达/CALTTA\41-2 验收通过
9 得力 8556 得力 8556彩色长尾票夹 240 240.0 得力/deli\8556 验收通过
10 得力 8552 得力长尾夹-8552 180 360.0 得力/deli\8552 验收通过
11 激光A4平行记账凭证纸 KPJ501 2 440.0 用友表单\KPJ501 验收通过
12 电热水壶 得力烧水壶0767 5 1140.0 得力/deli\0767 验收通过
13 原始凭证粘贴单 50 150.0 主力\8391 验收通过
14 晨光/M&G AGP68602中性笔 60 180.0 晨光/M&G\AGP68602 验收通过
15 奥狮龙篮球网ASL3687 2 96.0 奥狮龙\ASL3687 验收通过
16 蝴蝶牌 口哨 6 168.0 蝴蝶牌\口哨 验收通过
17 财兴CX-5060 50120 50150 50200 50250 50300 50350 60180厚封口透明胶带 包装胶纸胶布 米黄色封箱胶 10 180.0 财兴\多种可选 验收通过
18 晨光MG-990 中性笔 48 192.0 晨光/M&G\MG-990 验收通过
19 得力30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) 10 25.0 得力/deli\30402 验收通过
20 得力胶水7303 24 96.0 得力/deli\7303 验收通过
21 印油/印泥/印台 得力(deli)9864A快干印台红(单位:只) 10 150.0 得力/deli\9864A 验收通过
22 得力9844四联文件栏 2 80.0 得力/deli\9844 验收通过
23 洁尔惠 6580垃圾袋(65*80)50个/卷 20 300.0 洁尔惠\(65*80)垃圾袋 验收通过
24 茶花28100-58L收纳箱 5 400.0 茶花\28100 验收通过
25 得力文件袋 5502扣子文件袋 100 250.0 得力/deli\5002 验收通过
26 青联/qinglian 西玛 FM151B 会计凭证封面(25套/包 含包角) 10包起销售 5 140.0 青联/qinglian\FM151B 验收通过
27 国产 摩腾口哨 WDFPBK 1 78.0 摩腾/Molten\8915 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:高琴







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