公告摘要
项目编号2031451000000383498
预算金额98.00元
招标联系人-
中标公司亳州晨秒商贸有限公司406.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州市谯城区医疗保障局 
二、    *履约供应商名称:  亳州晨秒商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2031451000000383498  
四、    *合同编号:   30638510 
五、    *验收单位:  亳州市谯城区医疗保障局 
六、    *验收日期:  2024年1月26日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 好媳妇 拖把配件 1 243.0 好媳妇\4800拖把配件 验收通过
2 得力 S856 中性笔 0.5mm全针管直液式走珠笔(12支/盒) 2 31.4 得力/deli\S856 验收通过
3 得力 7103 12支大号固体胶胶棒粘性强 办公用品文具36g/支 3 68.4 得力/deli\7103 验收通过
4 得力 18169-05 多功能插排/插线板/拖线板/接线板 3+3位3米 2 111.4 得力/deli\18169-05 验收通过
5 得力 8551A 1号马卡龙小夹子马卡龙夹 夹子/收纳夹子 2 56.0 得力/deli\8551A 验收通过
6 得力 8308 加厚大容量a4文件袋透明塑料按扣袋学生用收纳袋档案袋防水文件夹试卷袋 10 150.0 得力/deli\8308 验收通过
7 清水 SM-1061 老式大号热水瓶大容量保温壶玻璃内胆暖瓶学生宿舍办公开水瓶1061 薄荷绿 2L 2 118.0 清水/SHIMIZU\SM-1061 验收通过
8 英科 免洗手凝胶消毒液家居消毒液 100ML 20 176.0 英科\免洗手凝胶消毒液 验收通过
9 得力 3212 橡皮筋 5 70.0 得力/deli\3212 验收通过
10 得力 18273 电源插座 排插/插线板 3 112.8 得力/deli\18273 验收通过
11 蒲阳世家 扫把套装 2 59.6 蒲阳世家\扫把套装 验收通过
12 喜润家 木杆棉线拖把 拖布 6 114.0 喜润家/CIRY\棉线拖把 验收通过
13 得力 7363 打印/复印纸 珊瑚海A4打印纸 70g 500张*10包 8 1480.0 得力/deli\7363 验收通过
14 尔蓝 垃圾桶 压圈式纸篓 AL-GB109 1 19.0 尔蓝\AL-GB109 验收通过
15 得力 8384 档案袋 牛皮纸 单个装 50 50.0 得力/deli\8384 验收通过
16 得力 30183 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带 4.5cm*200y 12 96.0 得力/deli\30183 验收通过
17 得力 8553ES 票夹/长尾夹 彩色票夹(24只/筒)32mm 5 98.0 得力/deli\8553ES 验收通过
18 得力 6600ES 中性笔 0.5mm经典办公子弹头签字笔 15 162.0 得力/deli\6600ES 验收通过
19 得力 6026 剪刀 不锈钢 颜色随机 单个装 5 42.5 得力/deli\6026 验收通过
20 得力 78010 美工刀 樱花迷你随身裁纸刀 小号 颜色随机 10 37.0 得力/deli\78010 验收通过
21 得力 0012 订书钉 12#(1000枚/盒)10盒装 7 61.6 得力/deli\0012 验收通过
22 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 76*76mm 3 100.8 得力/deli\9076 验收通过
23 巧大嫂 179 胶棉拖把 对折式挤水海绵27cm懒人免手洗 吸水可伸缩杆 3 159.0 巧大嫂\179 验收通过
24 得力 0371 省力订书机 7 406.0 得力/deli\0371 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah1602206001
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