公告摘要
项目编号2101101000018794360
预算金额850.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 田云 来源: 发布时间: 2025-01-09 10:37:50


一、 *采购人名称:凤凰县农村经营服务站

二、 *履约供应商名称:凤凰县新天地文体办公一体化超市
三、 *采购项目编号:2101101000018794360
四、 *合同编号:57391507
五、 *验收单位:凤凰县农村经营服务站
六、 *验收日期:2025年1月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 档案盒 36 1008.0 \ 验收通过
2 得力 夹子器 办公装订推夹器套装 10 80.0 得力/deli\33183 验收通过
3 订书机 1 168.0 \ 验收通过
4 胶装机 1 428.0 \ 验收通过
5 笔记本 80 160.0 \ 验收通过
6 抽杆夹 220 660.0 \ 验收通过
7 得力 0012 订书钉 30 60.0 得力/deli\0012 验收通过
8 得力 5530 抽杆夹-5530(混) 报告夹 300 450.0 得力/deli\5530 验收通过
9 天章 A4 封面纸 10 300.0 天章/TANGO\A4 验收通过
10 三益档案 SY-1603 会议记录本 20 200.0 三益档案/SANISY\SY-1603 验收通过
11 金达日美 K26 强力剪刀 5 50.0 金达日美\K26 验收通过
12 得力 63762 公文包 10 200.0 得力/deli\63762 验收通过
13 齐心 意见箱 2 176.0 齐心/Comix\B2172. 验收通过
14 三木 C4527 A4网格拉链袋/ 30 300.0 三木/Sunwood\C4527 验收通过
15 齐心 C330 文件袋 300 450.0 齐心/Comix\C330 验收通过
16 万象 H52SL 保温杯 10 850.0 万象\H52SL 验收通过
17 晨光 电池 10 50.0 晨光/M&G\ARC92556 验收通过
18 优玛仕 夹条装订条 蓝(单位:盒) 240 360.0 优玛仕\PD 验收通过
19 好顺 一次性芙蓉航空杯(20袋/件) 80 320.0 好顺/HAOSHUN\kf0891 验收通过
20 亚信 5043 印油/印泥/印台 光敏印油 5 75.0 亚信\5043 验收通过
21 晨光 起订器 10 50.0 晨光/M&G\起钉器 5个 验收通过
22 公牛 GN-317 10米线插排插板带线接线板 2 256.0 公牛/BULL\GN-317 验收通过
23 公牛 GN-604 插板 5 300.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
24 齐心 TC530AB 文件夹/资料夹A4 蓝色 24 360.0 齐心/Comix\TC530AB 验收通过
25 庄太太 垃圾袋80*100 黑色塑料袋大垃圾袋加厚 40 600.0 庄太太\垃圾袋80*100 验收通过
26 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 柔影卷纸1700g大卷纸 12 336.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 验收通过
27 得力 8551 票夹/长尾夹 260 520.0 得力/deli\8551 验收通过
28 得力 8554 票夹/长尾夹 280 280.0 得力/deli\8554 验收通过
29 得力 订书钉0017 20 140.0 得力/deli\0017 验收通过
30 V3401 晨光中性笔 288 576.0 晨光/M&G\V3401 验收通过
31 得力替换夹 8592 160 1280.0 得力/deli\8592 验收通过
32 得力文件栏-9844 三栏/四栏/五栏/六栏/文件座/文件架/文件框 8 320.0 得力/deli\9844 验收通过
33 Q7 红 晨光中性笔- 风速Q7 0.5mm(12支/盒) 328 328.0 晨光/M&G\Q7 红 验收通过
34 得力笔筒-906 3 54.0 得力/deli\906 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:田云







返回顶部