中标
邵阳市隆回县文化旅游广电体育局关于蚊香/蚊香液的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
60.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/12/12
公告摘要
公告正文
发布人: 肖立俊 来源: 发布时间: 2024-12-12 17:11:31
一、 *采购人名称:邵阳市隆回县文化旅游广电体育局
二、 *履约供应商名称:隆回县鸿升达文体超市
三、 *采购项目编号:2351101000017661134
四、 *合同编号:56543801
五、 *验收单位:邵阳市隆回县文化旅游广电体育局
六、 *验收日期:2024年12月12日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:肖立俊
一、 *采购人名称:邵阳市隆回县文化旅游广电体育局
二、 *履约供应商名称:隆回县鸿升达文体超市
三、 *采购项目编号:2351101000017661134
四、 *合同编号:56543801
五、 *验收单位:邵阳市隆回县文化旅游广电体育局
六、 *验收日期:2024年12月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 一扫光 蚊香/蚊香液、灭蚊剂、液 | 20 | 560.0 | 一扫光\蚊香液 | 验收通过 | |
2 | 三益档案 5882 封底封面 | 10 | 100.0 | 三益档案/SANISY\5882 | 验收通过 | |
3 | 子弹头 TS-200 电源插座 | 4 | 208.0 | 子弹头\TS-200 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ABS916A1 金属订书机 | 2 | 52.0 | 晨光/M&G\ABS916A1 | 验收通过 | |
5 | 晨光 AWG97003 胶水 | 20 | 40.0 | 晨光/M&G\AWG97003 | 验收通过 | |
6 | 森途 1799 分类垃圾桶 | 6 | 576.0 | 森途\1799 | 验收通过 | |
7 | 三利 2038 毛巾/面巾/方巾 抹布 | 2 | 20.0 | 三利\2038 | 验收通过 | |
8 | 7号电池 普通干电池 南孚电池5号/7号 | 20 | 120.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
9 | V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达卷纸超韧无芯140克*12卷 无香3层无芯卫生纸 | 12 | 360.0 | 维达/Vinda\V4457 | 验收通过 | |
10 | DT29130 软包抽取式面纸 心相印纸巾抽纸整提家用实惠装M号8包X130抽/包 3层/无香 | 20 | 600.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT29130 | 验收通过 | |
11 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 | 10 | 50.0 | 李字\檀香型 10单盘装 | 验收通过 | |
12 | 闪迪 钛金(16G) U盘 | 2 | 232.0 | 闪迪/Sandisk\钛金(16G) | 验收通过 | |
13 | 打印/复印纸 晨光/M&G APYVQ957 红晨光A4 70g复印纸 500张/包【8包/箱】 | 2 | 400.0 | 晨光/M&G\APYVQ957 | 验收通过 | |
14 | 妙然 胶王水桶 | 2 | 30.0 | 妙然\3018 | 验收通过 | |
15 | 图形品牌 特大加厚型垃圾袋【30个/扎】 | 30 | 450.0 | 图形品牌\0123 | 验收通过 | |
16 | 记号笔/粗笔 宝克(BAOKE) MP220小双头多用油性记号笔签字笔 勾线笔会议笔 黑色 12支/盒 | 2 | 48.0 | 宝克/Baoke\MP220 | 验收通过 | |
17 | 垃圾袋/方便袋 | 50 | 200.0 | 无品牌\0324 | 验收通过 | |
18 | 18k牛皮纸封面会议记录本 | 10 | 50.0 | 无品牌\18k | 验收通过 | |
19 | 加加厚纸杯 | 40 | 600.0 | 无品牌\2027 | 验收通过 | |
20 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30368 超市封箱胶带 60mmx60y (单位:卷) DDL | 3 | 30.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
21 | 得力 8563 得力8563-3#黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 5 | 100.0 | 得力/deli\8563 | 验收通过 | |
22 | 粤翔 透明储物箱/收纳箱 | 4 | 232.0 | 粤翔\503 | 验收通过 | |
23 | 三益档案 7905空白凭证纸 80g纯木浆 500张/包 | 10 | 300.0 | 三益档案/SANISY\7905 | 验收通过 | |
24 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
25 | Yinyou 印油/印泥/印台 亚信光敏印油 10mI/瓶 | 2 | 30.0 | 亚信\Yinyou | 验收通过 | |
26 | 得力6010剪刀(无色)(把) | 2 | 24.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
27 | 5803无酸纸加厚凭证盒240*120*35mm | 2 | 147.0 | 三益档案/SANISY\5803 | 验收通过 | |
28 | 康鑫一次性透明塑料杯 加厚100个/包 | 40 | 200.0 | 康鑫\0298 | 验收通过 | |
29 | 凯德账簿领据/付分割单款通知/支出报账结算单/原始凭证 | 20 | 60.0 | 凯德\无 | 验收通过 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:肖立俊
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