公告摘要
项目编号2671101000013767458
预算金额800.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员 来源: 发布时间: 2024-07-25 08:33:31


一、 *采购人名称:新宁县消防救援大队

二、 *履约供应商名称:湖南省奥齐美电子科技有限公司
三、 *采购项目编号:2671101000013767458
四、 *合同编号:53334648
五、 *验收单位:新宁县消防救援大队
六、 *验收日期:2024年7月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 档案盒 档案盒 得力 5108 A4/80页大容量资料册 30 540.0 得力/deli\5108 验收通过
2 普通路由器 华三 ER2200G2 双WAN/内置AC控制器/千兆路由器 3 1140.0 华三/H3C\ER2200G2 验收通过
3 惠普 复印机配件 HP/惠普 激光打印机进纸器 2 776.0 惠普/HP\M1005 验收通过
4 绿联 USB延长线 绿联 高速4口3.0USB延长线 20488 5 245.0 绿联/Ugreen\20488 验收通过
5 得胜 麦克风/话筒咪罩 麦克风/话筒 Takstar/得胜 DG-C200T2 会议麦克风 2 1376.0 得胜/Takstar\DG-C200T2 验收通过
6 e40 键盘 联想原装笔记本键盘(含安装) 4 796.0 联想/lenovo\e40 验收通过
7 晨光 USB连接线 晨光/M&G 打印复印扫描一体机 通用 电脑数据线、USB打印线、连接线 USB2.0 方口 3M 10 350.0 晨光/M&G\连接线 USB2.0 方口 3M 验收通过
8 得力 9153 笔筒/座/插/架 20 120.0 得力/deli\9153 验收通过
9 得力 装订耗材 得力5594五金装订夹 办公装订耗材50支/盒 6 60.0 得力/deli\5594 验收通过
10 晨光 ADM94741B 文件座/文件架/文件框 晨光 文件框稳固型文件架文件筐 资料整理收纳文件栏 六联文件框 蓝色 ADM94741B 单个装 15 375.0 晨光/M&G\ADM94741B 验收通过
11 ASG97114 胶水 晨光/M&G ASG97154 15g超强固体胶 单只装 (12支/盒)(2020.12.27zyy) 60 150.0 晨光/M&G\ASG97114 验收通过
12 得力 5502 文件袋 A4加厚透明文件袋 60 114.0 得力/deli\5502 验收通过
13 得力(deli)400张4色浅调系列淡彩简约便签纸便利贴 76*76mm便签本N次贴记事贴办公用品 21550 便签本/便条纸/N次贴 20 100.0 得力/deli\得力(deli)400张4色浅调系列淡彩简约便签纸便利贴 76*76mm便签本N次贴记事贴办公用品 21550 验收通过
14 晨光 ABSN2648 订书机 5 125.0 晨光/M&G\ABSN2648 验收通过
15 得力 78510 别针/回形针/大头针 玫瑰金系列回形针 29mm回形针 20 160.0 得力/deli\78510 验收通过
16 飞利浦 水晶头 飞利浦六类网线水晶头(100粒/盒) 3 345.0 飞利浦/Philips\SDJ4201/93 验收通过
17 绿联 40254 电脑切换器/分配器 3 204.0 绿联/Ugreen\40254 验收通过
18 普联/tp-linkTL-WDR7661千兆版普通路由器 4 720.0 普联/TP-Link\TL-WDR7661千兆版 验收通过
19 GN-217 5米 电源插座 公牛插座 6 456.0 公牛/BULL\GN-217 5米 验收通过
20 水笔 20 800.0 得力/deli\955223 验收通过
21 5口交换机 5 400.0 华三/H3C\MINI-S5G-U 验收通过
22 综合网线 200 600.0 众利讯\1-4 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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