中标
合肥市第三十中学关于消防水带的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
950.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/03/19
公告摘要
项目编号2461451000000415039
预算金额950.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市第三十中学 
二、    *履约供应商名称:  合肥博克体育器材有限公司 
三、    *采购项目编号:  2461451000000415039  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  合肥市第三十中学 
六、    *验收日期:  2024年3月19日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 东消 8-65-25 消防水带 6 528.0 东消\8-65-25 验收通过
2 中皖三环 塑料篮 网篮 6 126.0 中皖三环\SH-L178 验收通过
3 白云 告示牌 铭牌 10 180.0 白云\45 验收通过
4 白云 榨水车 6 870.0 白云\08078 验收通过
5 得力 DL551300A 手电筒 2 130.0 得力/deli\DL551300A 验收通过
6 得力 18821 垃圾桶(240L) 8 1480.0 得力/deli\18821 验收通过
7 得力 BP107 PU/PVC笔记本 80 1024.0 得力/deli\BP107 验收通过
8 南孚 5号碱性电池 普通干电池 120 300.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
9 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 120 300.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
10 得力 2800 翻页激光笔 10 1380.0 得力/deli\2800 验收通过
11 得力 5623ES 档案盒 40 360.0 得力/deli\5623ES 验收通过
12 美的 HJ1705 烧水壶 5 525.0 美的/Midea\HJ1705 验收通过
13 得力 3306 PU/PVC笔记本 40 1060.0 得力/deli\3306 验收通过
14 环杰 扫把头 100 700.0 环杰\ZR-211 验收通过
15 安赛瑞 安全带 隔离带 20 800.0 安赛瑞\安赛瑞11112 验收通过
16 天福 秒表 10 950.0 天福\3830A 验收通过
17 晨真 彩旗 刀旗 20 400.0 晨真\旗 验收通过
18 索爱 S-800pro 扩音器、喊话器 2 220.0 索爱/soaiy\S-800pro 验收通过
19 奖状/证书 50 1250.0 无品牌\8K 验收通过
20 双工 9080 10%四氯虫酰胺 驱虫用品 60 1050.0 双工 9080\10%四氯虫酰胺 验收通过
21 环杰 拖把配件 100 950.0 环杰\ZR-201 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   方春
返回顶部