公告摘要
项目编号2751451000000689011
预算金额92.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市滁州路小学 

二、    *履约供应商名称:  合肥卓尔泰商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2751451000000689011  

四、    *合同编号:   30925405 

五、    *验收单位:  合肥市滁州路小学 

六、    *验收日期:  2024年12月6日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 红双喜 STAR46 成人双拍碳素复合纤维一体专业级 羽毛球拍 20 1900.0 红双喜/DHS\STAR46 验收通过
2 狂神 KS0317 新动力集体 跳绳 10 280.0 狂神\KS0317 验收通过
3 汉世刘家 加厚 桌用抹布 中号 5条/包 30 1050.0 汉世刘家\加厚 验收通过
4 晨光 AGPK3508 中性笔 0.7mm 黑色中性笔 40 912.0 晨光/M&G\AGPK3508 验收通过
5 国产 全透明塑料有盖收纳箱 110 透明 6 510.0 无品牌\110 透明 验收通过
6 得力 DL0305斜口钳 斜嘴钳 5 175.0 得力/deli\DL0305 验收通过
7 得力 33770 pvc胶带 警示胶带 5 40.0 得力/deli\33770 验收通过
8 南孚 5号2粒装 普通干电池 2粒/卡 30 150.0 南孚/NANFU\5号2粒装 验收通过
9 梅花 075 铜挂锁45MM 挂锁 10 188.0 梅花\075 验收通过
10 绿联 扩展坞 4口 USB-C3.0分线器 数据连接线 10 490.0 绿联/Ugreen\15917 验收通过
11 爱特福 84消毒液468ml 家居消毒液 300 1650.0 爱特福\468ml 验收通过
12 公牛 GN-604新国标插座/插排 8位总控 20 1360.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
13 晨光 4282 A4网格拉链袋 文件袋 100 280.0 晨光/M&G\4282 验收通过
14 道路应急铲 雪锹 方铲+1.2米槐木柄 工兵铲/工兵锹 4 92.0 无品牌\平头铁锹 验收通过
15 除雪铲 推雪板 木杆 工兵铲/工兵锹 6 150.0 无品牌\除雪铲 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   赵勇 





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