公告摘要
项目编号2201451000000151831
预算金额72.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市庐阳区大杨镇人民政府 
二、    *履约供应商名称:  合肥日迈商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2201451000000151831  
四、    *合同编号:   30413623 
五、    *验收单位:  合肥市庐阳区大杨镇人民政府 
六、    *验收日期:  2024年3月21日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 美适特薄款透气钻石鱼型 其他防护 400 280.0 美适特\美适特MT-20DM-9BD-BK 验收通过
2 晨好 财务装订线 装订凭证绳 粗棉线 白棉线 财会用品 账绳 线(10个/包) 耗材 20 320.0 晨好\晨好6358 验收通过
3 全无敌/QuanWuDi 全无敌清香无香600ml 蚊香/蚊香液 4 72.0 全无敌/QuanWuDi\电热蚊香液 验收通过
4 超威电蚊拍驱蚊灭蚊器电蝇拍充电式LED夜光灯拍两用防蚊灭蚊苍蝇拍 2 110.0 超威\KM-3856 验收通过
5 榄菊驱蚊花露水止痒蚊怕水驱蚊水喷雾家用宝宝户外防蚊蚊不叮 195ml 塑料瓶喷雾清新花香1瓶 蚊香/蚊香液 4 60.0 榄菊\儿宝健防护薰香液36ml*2瓶 验收通过
6 福茗源 茶叶 安吉白茶 2023年新茶明前安吉白茶绿茶特级茶叶礼盒装250g 8 2720.0 福茗源\福茗源安吉白茶大山闺秀礼盒装 验收通过
7 得力(deli)23/17厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 单盒装 5 15.0 得力\0026 验收通过
8 得力/deli 得力(deli)φ95mm圆形塑壳快干印台印泥 财务办公用品 红色9870(新老混发) 印油/印泥/印台 5 35.0 得力/deli\9870 验收通过
9 洁柔抽纸可湿水面纸150抽L码3包装古龙水香3层加厚型可作洗脸巾卫生纸餐巾纸大号纸抽黑Face纸巾 1提3包 洁柔 12 192.0 洁柔\1 验收通过
10 得力/deli deli/得力直液式走珠笔全针管头红蓝黑色签字笔简约水笔 S656蓝色书写(12支)头 S656 0.5mm 中性笔 4 72.0 得力/deli\S1656 验收通过
11 齐心(Comix)订书机办公加厚订书器 适配24/6,24/8,26/6及26/8订书钉 颜色随机 B3085 2 30.0 齐心/Comix\B3085 验收通过
12 绿文A4抽杆文件夹a3拉杆抽杆夹莫兰迪加厚大容量简历夹学生试卷夹档案资料收纳册 10个装 彩色【 A4 】 A306 文件管理 4 64.0 绿文\绿文(LUWEN)A306 验收通过
13 鸣固 手提式垃圾袋办公室客厅 厨房手提式32*53 50只ZJ3194 固定废物处理工程施工 30 225.0 鸣固\鸣固垃圾袋 验收通过
14 妙洁 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 中号228ML*50只 一次性餐桌用品套装 4 54.0 妙洁/magic\妙洁纸杯 验收通过
15 得力(deli)25K100张高档款活页笔记本子文具 商务办公记事本日记本办公用品 黑色3164 学生用笔记本 4 140.0 得力/deli\3158 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   倪旭洁
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