公告摘要
项目编号2201451000000580956
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖市花桥学校 

二、    *履约供应商名称:  芜湖荣乐图书销售有限公司 

三、    *采购项目编号:  2201451000000580956  

四、    *合同编号:   30824068 

五、    *验收单位:  芜湖市花桥学校 

六、    *验收日期:  2024年9月14日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 5号碱性电池 普通干电池 28 70.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
2 晨光 教学仪器 3 30.0 晨光/M&G\007 验收通过
3 晨光 ASC99371 奖状/证书 4 100.0 晨光/M&G\ASC99371 验收通过
4 维达 V4143-A 长卷卫生纸/无芯卫生纸 25 500.0 维达/Vinda\V4143-A 验收通过
5 得力 9574 垃圾袋 垃圾袋 40 160.0 得力/deli\9574 垃圾袋 验收通过
6 妙洁 拖把配件 20 240.0 妙洁/magic\布质拖把 验收通过
7 得力 党徽 50 50.0 得力/deli\党徽 验收通过
8 玛丽 课业本/教学用本点名册 40 160.0 玛丽\美术本 验收通过
9 心相印 茶语丝享3层130抽 抽纸 30 660.0 心相印/Mind Act Upon Mind\茶语丝享3层130抽 验收通过
10 得力 9553 垃圾桶 20 200.0 得力/deli\9553 验收通过
11 晨光 ASC99309 奖状/证书 10 100.0 晨光/M&G\ASC99309 验收通过
12 得力 7457 打印/复印纸 8 1360.0 得力/deli\7457 验收通过
13 晨光 ACPN0102 粉笔 1 60.0 晨光/M&G\ACPN0102 验收通过
14 晨光 ACPN0102 粉笔 1 70.0 晨光/M&G\ACPN0102 验收通过
15 妙洁 MTD2+1 抹布 70 350.0 妙洁/magic\MTD2+1 验收通过
16 玛丽 课业本/教学用本 68 340.0 玛丽\24开 验收通过
17 玛丽 课业本/教学用本 136 680.0 玛丽\24开练习本 验收通过
18 玛丽 课业本/教学用本 68 340.0 玛丽\24开数学本 验收通过
19 玛丽 课业本/教学用本 12 48.0 玛丽\语文簿 验收通过
20 玛丽 课业本/教学用本 24 96.0 玛丽\小数学本 验收通过
21 玛丽 课业本/教学用本 12 48.0 玛丽\拼音本 验收通过
22 玛丽 课业本/教学用本 68 340.0 玛丽\24开外语本 验收通过
23 晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 23 322.0 晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过
24 晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 12 168.0 晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过
25 得力 3340 记事本 45 675.0 得力/deli\3340 验收通过
26 得力 7092 胶棒 4 80.0 得力/deli\7092 验收通过
27 平板拖把 15 600.0 好媳妇\AGW-4443 验收通过
28 晨光 Q7 中性笔 5 50.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
29 晨光 Q7 中性笔 5 50.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
30 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 20 200.0 庄太太\ZTT-TB-2003 验收通过
31 晨光 YS-03 便签本/便条纸/N次贴 3 6.0 晨光/M&G\YS-03 验收通过
32 南孚 5号40粒(3代) 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU\5号40粒(3代) 验收通过
33 得力 钟 3 180.0 得力/deli\9025 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah0221033551 





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