中标
鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
金额
2.95万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/12/20
公告摘要
项目编号nmgzfcg-ddfw-2024-503185
预算金额5000.00元
招标公司鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处
招标联系人-15384890129
中标公司鄂尔多斯市现象广告有限公司2.95万元
中标联系人-15598653355
公告正文
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-791782
二、合同名称:鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-503185
四、项目名称:鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处
地址:内蒙古自治区-鄂尔多斯市-东胜区富兴街道办事处
联系方式:15384890129
供应商(乙方):鄂尔多斯市现象广告有限公司
地址:东胜区金色阳光酒店2号底商
联系方式:15598653355
六、合同主要信息
合同金额: 29574.00元,大写(人民币):贰万玖仟伍佰柒拾肆元整
七、本次验收内容
合同金额: 29574.00元,大写(人民币):贰万玖仟伍佰柒拾肆元整
八、验收日期:2024年11月18日
九、验收组成员:王美秀 杨慧
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处
2024年12月20日
二、合同名称:鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-503185
四、项目名称:鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处
地址:内蒙古自治区-鄂尔多斯市-东胜区富兴街道办事处
联系方式:15384890129
供应商(乙方):鄂尔多斯市现象广告有限公司
地址:东胜区金色阳光酒店2号底商
联系方式:15598653355
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 五彩杯刷,采购数量:500.0000; | 500(个) | 4.00 | 2000.00 |
2 | 竹节跳绳,采购数量:204.0000; | 204(根) | 6.00 | 1224.00 |
3 | 车用除雪铲,采购数量:100.0000; | 100(个) | 18.00 | 1800.00 |
4 | 玻璃水,采购数量:200.0000; | 200(桶) | 8.50 | 1700.00 |
5 | 洗碗巾,采购数量:500.0000; | 500(包) | 3.60 | 1800.00 |
6 | 手动拉蒜器,采购数量:300.0000; | 300(个) | 9.00 | 2700.00 |
7 | 粘毛器,采购数量:300.0000; | 300(个) | 6.00 | 1800.00 |
8 | 围裙,采购数量:200.0000; | 200(件) | 20.50 | 4100.00 |
9 | 四合一充电线,采购数量:200.0000; | 200(根) | 18.00 | 3600.00 |
10 | 纸盒抽纸,采购数量:500.0000; | 500(盒) | 2.50 | 1250.00 |
11 | 活力28洗衣液,采购数量:200.0000; | 200(袋) | 13.00 | 2600.00 |
12 | 316不锈钢保鲜盒,采购数量:400.0000; | 400(个) | 12.50 | 5000.00 |
合同金额: 29574.00元,大写(人民币):贰万玖仟伍佰柒拾肆元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 五彩杯刷,采购数量:500.0000; | 500(个) | 4.00 | 2000.00 |
2 | 竹节跳绳,采购数量:204.0000; | 204(根) | 6.00 | 1224.00 |
3 | 车用除雪铲,采购数量:100.0000; | 100(个) | 18.00 | 1800.00 |
4 | 玻璃水,采购数量:200.0000; | 200(桶) | 8.50 | 1700.00 |
5 | 洗碗巾,采购数量:500.0000; | 500(包) | 3.60 | 1800.00 |
6 | 手动拉蒜器,采购数量:300.0000; | 300(个) | 9.00 | 2700.00 |
7 | 粘毛器,采购数量:300.0000; | 300(个) | 6.00 | 1800.00 |
8 | 围裙,采购数量:200.0000; | 200(件) | 20.50 | 4100.00 |
9 | 四合一充电线,采购数量:200.0000; | 200(根) | 18.00 | 3600.00 |
10 | 纸盒抽纸,采购数量:500.0000; | 500(盒) | 2.50 | 1250.00 |
11 | 活力28洗衣液,采购数量:200.0000; | 200(袋) | 13.00 | 2600.00 |
12 | 316不锈钢保鲜盒,采购数量:400.0000; | 400(个) | 12.50 | 5000.00 |
合同金额: 29574.00元,大写(人民币):贰万玖仟伍佰柒拾肆元整
八、验收日期:2024年11月18日
九、验收组成员:王美秀 杨慧
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处
2024年12月20日
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