公告摘要
项目编号2771101000016727310
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李珊珊 来源: 发布时间: 2024-11-18 15:06:53


一、 *采购人名称:邵阳市双清区人民检察院

二、 *履约供应商名称:湖南省劲兴佳办公用品有限公司
三、 *采购项目编号:2771101000016727310
四、 *合同编号:55712237
五、 *验收单位:邵阳市双清区人民检察院
六、 *验收日期:2024年11月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 会议记录本 10 260.0 A\会议记录本 验收通过
2 收纳箱 10 1280.0 A\收纳箱 验收通过
3 文件夹 30 240.0 A\文件夹 验收通过
4 小蜜蜂 扩音器 1 138.0 小蜜蜂\扩音器 验收通过
5 剪刀 20 140.0 A\6009 验收通过
6 工业用风扇 1 238.0 A\750# 验收通过
7 得力 挂钟 2 256.0 得力/deli\9006 验收通过
8 宏昇洁厕王 5 400.0 A\500g/瓶 验收通过
9 平拖排拖90# 2 100.0 A\016005 验收通过
10 齐心 笔筒 10 150.0 齐心/Comix\B2101 验收通过
11 公牛 插排 3 150.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
12 爱好 中性笔 30 720.0 爱好/AIHAO\直液式走珠笔0.5mm 验收通过
13 公牛 插线板排插 10 880.0 公牛/BULL\3米 6孔 验收通过
14 公牛 延长线插线板 10 880.0 公牛/BULL\GN-604 3米八孔 验收通过
15 档案盒 60 1080.0 A\5683 A4-55mm 验收通过
16 得力 文件架 6 150.0 得力/deli\9209三层 黑色 验收通过
17 固体胶 5 360.0 A\7C 验收通过
18 九阳烧水壶电热水壶 6 2322.0 A\0 验收通过
19 南韩 南韩橡皮 4B50A 100 50.0 南韩\4B50A 验收通过
20 晨光 晨光修正带 ACT56105 10 210.0 晨光/M&G\ACT56105 验收通过
21 得力 得力回形针 0018 100 780.0 得力/deli\0018 验收通过
22 晨光 笔筒 晨光ABT98437 10 135.0 晨光/M&G\ABT98437 验收通过
23 晨光 起钉器 晨光ABS91635 30 105.0 晨光/M&G\ABS91635 验收通过
24 文件盒 40 880.0 A\A 验收通过
25 封面纸/蓝色 60 1200.0 A\A 验收通过
26 大号长尾夹 20 500.0 A\A 验收通过
27 标签纸 3 45.0 A\标签纸 验收通过
28 晨光 AJD957U0透明胶带 20 300.0 晨光/M&G\60mm*60m/5卷 5卷/筒 验收通过
29 南孚 7号电池 120 300.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
30 得力 剪刀 20 400.0 得力/deli\得力6047 验收通过
31 酒精消毒液喷剂 20 96.0 A\52310 验收通过
32 00556 芦苇扫把 10 150.0 A\00556 验收通过
33 削笔机 20 450.0 A\001541 验收通过
34 文件框 10 1200.0 A\56221 验收通过
35 金属文件栏 5 840.0 A\562155 验收通过
36 烧水壶 2 260.0 A\56122 验收通过
37 玉石象棋 1 78.0 A\02541 验收通过
38 快干印台 20 240.0 A\4597 验收通过
39 计数跳绳 10 190.0 A\59210 验收通过
40 5522 竹扫把 5 110.0 A\5522 验收通过
41 剪刀 20 144.0 A\5528 验收通过
42 会议牌 50 300.0 A\0052 验收通过
43 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李珊珊







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