公告摘要
项目编号2051101000013931505
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 罗顺平 来源: 发布时间: 2024-08-13 11:47:47


一、 *采购人名称:汝城县泉水镇中心小学

二、 *履约供应商名称:汝城县书香阁办公用品经营部
三、 *采购项目编号:2051101000013931505
四、 *合同编号:53502675
五、 *验收单位:汝城县泉水镇中心小学
六、 *验收日期:2024年8月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 迪普尔 150公斤电子秤 1 235.0 迪普尔\150公斤电子秤 验收通过
2 智力神童 3002 A3荧光卡纸8色8张 卡纸 20 200.0 智力神童/ZHILISTG\3002 验收通过
3 木一 336星星条 折纸/手工纸 80 1600.0 A\336星星条 验收通过
4 晨光 ABS91632 订书机 10 150.0 晨光/M&G\ABS91632 验收通过
5 晨光/M&G ASGN7105 大号36g 固体胶 胶棒 10 30.0 晨光/M&G\ASGN7105 验收通过
6 晨光 ABS92739 晨光Eplus彩色长尾夹41mm 票夹/长尾夹 5 100.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
7 耐酸手套 2 30.0 A\耐酸手套 验收通过
8 得力 7361 A4 70g克500张 打印/复印纸 16 464.0 得力/deli\7361 验收通过
9 回力 HL807 雨鞋 2 90.0 回力/Warrior\HL807 验收通过
10 铁木直径42*5cm圆木砖板 砧板/菜板 2 350.0 A\铁木直径42*5cm 验收通过
11 十八子作 SL1703-AB 全不锈钢菜刀 2 130.0 十八子作\SL1703-AB 验收通过
12 布围裙 2 30.0 A\布围裙 验收通过
13 冰禹 BYQ-559 抹布 40 240.0 冰禹\BYQ-559 验收通过
14 洁柔 CH013-03A 柔韧双层200抽面巾纸36盒装会议室 抽纸 5 900.0 洁柔/C&S\CH013-03A 验收通过
15 晨光 JCP95887 36色水彩笔 80 1760.0 晨光/M&G\JCP95887 验收通过
16 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 1 110.0 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 验收通过
17 汰渍 净白去渍无磷洗衣粉 5千克 洗衣液/洗衣粉 1 90.0 汰渍/Tide\净白去渍无磷洗衣粉 5千克 验收通过
18 南孚 7号 普通干电池 1 150.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
19 净佰俐 100002335565 470ml*20瓶整箱装 84消毒液整箱 家居消毒液 2 120.0 净佰俐\100002335565 验收通过
20 得力/deli 6600ES 中性笔 0.5mm经典办公中性笔 水性笔 子弹头签字笔 办公用品 5 75.0 得力/deli\6600ES 验收通过
21 得力/deli 6600ES 中性笔 0.5mm经典办公中性笔 水性笔 子弹头签字笔 办公用品 5 75.0 得力/deli\6600ES 验收通过
22 晨光 ADM94814 档案盒3寸5cm文件资料盒A4塑料收纳盒 20 220.0 晨光/M&G\ADM94814 验收通过
23 好媳妇 好媳妇 双滚轮免手洗海绵拖把 4842 1个拖把+1个替换头(共2个头) 胶棉拖把 10 780.0 好媳妇\4842 验收通过
24 晨光/M&G AJD97392 文具双面泡棉胶带 双面胶带 40 220.0 晨光/M&G\AJD97392 验收通过
25 雅高 扫把簸箕套装家用仿猪鬃毛软毛笤帚扫帚 10 280.0 雅高\扫把簸箕套装 验收通过
26 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) 10 250.0 得力/deli\9570 验收通过
27 齐心 A1054配 齐心 A1054 A4 网格拉链文件袋 配(10PCS/套)(单位:套) 10 44.6 齐心/Comix\A1054配 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:罗顺平







返回顶部