公告摘要
项目编号2351451000000616940
预算金额880.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 亳州市丹华小学 

二、    *履约供应商名称:  亳州市金谯商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2351451000000616940  

四、    *合同编号:   30858242 

五、    *验收单位:  亳州市丹华小学 

六、    *验收日期:  2024年11月30日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 藤编加厚收纳筐 幼儿园玩具筐 收纳箱/盒/袋 40 880.0 无品牌\藤编加厚收纳筐 验收通过
2 藤编加厚收纳筐 幼儿园玩具筐 收纳箱/盒/袋 12 192.0 无品牌\藤编加厚收纳筐 验收通过
3 金号 儿童方巾 毛巾/面巾/方巾 240 1200.0 金号\儿童方巾 验收通过
4 得力 33772 pvc胶带 安全警示胶带 12 120.0 得力/deli\33772 验收通过
5 维达 3层130抽*6包 抽纸 100 2000.0 维达/Vinda\3层130抽*6包 验收通过
6 得力 7733 记事贴便利贴 便签本/便条纸/N次贴 20 60.0 得力/deli\7733 验收通过
7 芮家德 不锈钢口杯带盖饮水杯茶杯漱口杯洗漱杯幼儿园儿童杯子茶杯 70 560.0 芮家德\不锈钢口杯 验收通过
8 晨好 即时贴彩色墙纸不干胶及时贴手工材料自粘贴幼儿园背景墙贴 5 110.0 晨好\即时贴 验收通过
9 得力 9848 文件框 文件座/文件架/文件框 3 84.0 得力/deli\9848 验收通过
10 京京 小学生鼓励贴纸幼儿园奖励贴纸表扬贴笑脸星星小红旗立体泡泡贴 3 45.0 京京\奖励贴 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah1602029036 





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