公告摘要
项目编号2621101000014908537
预算金额84.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘瑾 来源: 发布时间: 2024-09-30 08:51:40


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区延寿小学

二、 *履约供应商名称:岳阳志祥泰文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号:2621101000014908537
四、 *合同编号:54197765
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区延寿小学
六、 *验收日期:2024年9月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 8551ES 长尾夹 41mm 24只/筒 (单位:筒) 彩色 18 216.0 得力/deli\8551ES 验收通过
2 得力 S60-ST 速干顺滑按动中性笔0.5mmST笔头(黑) 60 120.0 得力/deli\S60-ST 验收通过
3 得力 F1636牛皮纸缝线本 200 440.0 得力/deli\F1636 验收通过
4 得力 9573 垃圾袋 40 160.0 得力/deli\9573 验收通过
5 得力 6003 剪刀 8 48.0 得力/deli\6003 验收通过
6 得力 64101 档案袋 11 121.0 得力/deli\64101 验收通过
7 得力 3552 打印/复印纸 尼罗河多功能复印纸(A4-70g-8包)(包) 16 320.0 得力/deli\3552 验收通过
8 得力 FA540 学生用笔记本 80 200.0 得力/deli\FA540 验收通过
9 得力 5855 报告夹 12 144.0 得力/deli\5855 验收通过
10 得力 78998 文件框(灰色)(只) 8 160.0 得力/deli\78998 验收通过
11 得力 7303 胶水 液体胶(无色)(125ml/瓶) 40 120.0 得力/deli\7303 验收通过
12 得力 18511 普通干电池 碱性7号电池 59 118.0 得力/deli\18511 验收通过
13 得力 908 笔筒 8 84.0 得力/deli\908 验收通过
14 得力 0371 订书机 3 75.0 得力/deli\0371 验收通过
15 得力 7093 胶棒 固体胶(白)(只) 80 280.0 得力/deli\7093 验收通过
16 得力 WJ4135-01 卷筒纸 桔然soft卷筒式卫生纸(白)(20卷/箱) 5 270.0 得力/deli\WJ4135-01 验收通过
17 得力 5680 _20mm档案盒(蓝)(个) 24 168.0 得力/deli\5680 验收通过
18 得力0764电热水壶1.8L(灰白)(台) 3 384.0 得力/deli\0764 验收通过
19 得力 9005 挂钟 (单位:只) 白 3 135.0 得力/deli\9005 验收通过
20 得力(deli)0018 回形针 50 75.0 得力/deli\0018 验收通过
21 电源插座 得力/deli 18168-05插座_6组_5米_PVC袋装(白)(只) 10 490.0 得力/deli\18168-05 验收通过
22 得力/deli 1602 桌面电子计算器 (单位:台) 灰白色 8 344.0 得力/deli\1602 验收通过
23 得力/deli S936-2B高级书写铅笔(红色)(12支/盒) 30 210.0 得力/deli\S936 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘瑾







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