公告摘要
项目编号2351451000000230156
预算金额975.00元
招标联系人-
中标公司合肥市笃文商贸有限公司1650.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥香怡市政园林建设有限公司 
二、    *履约供应商名称:  合肥市笃文商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2351451000000230156  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  合肥香怡市政园林建设有限公司 
六、    *验收日期:  2023年9月11日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 乐誉 高杆锯 1 120.0 乐誉\HRC60 验收通过
2 得力 手锯 2 30.0 得力\DL580927 验收通过
3 南极人 凉拖鞋 4 120.0 南极人/nanJiren\J2XC111320511 验收通过
4 得力折叠床 91351黑色 折叠床 1 300.0 得力\得力折叠床 91351黑色 验收通过
5 得力 5342 档案袋 25 50.0 得力\5342 验收通过
6 得力 裁纸刀 5 25.0 得力\2090/2057 验收通过
7 梅花 挂锁 2 100.0 梅花\挂锁 验收通过
8 清风 A4 70g 8包一箱 彩色复写纸 3 525.0 清风/qingfeng\A4 70g 8包一箱 验收通过
9 心相印 ZB010 心相印 大盘纸 ZB010 2 380.0 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 验收通过
10 星宇 黑胶手套 2 90.0 星宇\A698 验收通过
11 五月花 热水瓶 老式家用保温瓶 暖水瓶 暖瓶 热水瓶 2 56.0 五月花/MAY FLOWER\热水瓶 老式家用保温瓶 暖水瓶 暖瓶 验收通过
12 得力 5603 档案盒 30 300.0 得力/deli\5603 验收通过
13 IGEAR U型锁 4 300.0 IGEAR\JU-101-400 验收通过
14 骆驼牌 三轮车电瓶 1 1200.0 骆驼牌\L2-400 验收通过
15 五月花 A182200 卫生间专用擦手纸 2 360.0 五月花/MAY FLOWER\A182200 验收通过
16 洁云 4D溶 抽纸 2 480.0 洁云/Hygienix\4D溶 验收通过
17 三和 自喷漆 10 100.0 三和\J8A40-60-230 验收通过
18 威猛先生 3463 洁厕剂 10 50.0 威猛先生/Mr Muscle\3463 验收通过
19 汤达人 日式豚骨拉面130g 方便面/粉丝/米线 5 300.0 汤达人\日式豚骨拉面130g 验收通过
20 黄山原产毛峰 安徽茶叶绿茶500g 春茶雀舌 5 975.0 无品牌\袋 验收通过
21 得力 得力(deli) 板夹 深蓝9240 办公用品 5 50.0 得力/deli\9240 验收通过
22 美的 MK-PJ17A01 烧水壶 1.7L大容量 1 120.0 美的/Midea\MK-PJ17A01 验收通过
23 立白 新金桔2kg 洗洁精 6 120.0 立白/Liby\新金桔2kg 验收通过
24 农夫山泉 550ml 农夫山泉 矿泉水550ml*24瓶 纸箱包装 50 1800.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml 验收通过
25 康师傅 12桶/箱 康师傅 方便面桶面 整箱12桶 红烧牛肉面 30 1650.0 康师傅\12桶/箱 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   徐燕
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