公告摘要
项目编号2901101000013002007
预算金额100.00元
招标联系人-
中标公司邵东有途商贸有限公司94.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 林彬 来源: 发布时间: 2024-07-10 07:42:21


一、 *采购人名称:邵东市杨桥中心幼儿园

二、 *履约供应商名称:邵东有途商贸有限公司
三、 *采购项目编号:2901101000013002007
四、 *合同编号:52726553
五、 *验收单位:邵东市杨桥中心幼儿园
六、 *验收日期:2024年7月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ACP95884 水彩笔 5 200.0 晨光/M&G\ACP95884 验收通过
2 得力 24830 奖状/证书 20 200.0 得力/deli\24830 验收通过
3 洁雅 文化创意杯子 40 600.0 洁雅\玻璃杯 验收通过
4 莱盛 A008 墨粉/碳粉 5 125.0 莱盛/Laser\A008 验收通过
5 得力 L241-5 打印/复印纸 2 432.0 得力/deli\L241-5 验收通过
6 国誉 WCN-CNB1633 学生用笔记本 10 20.0 国誉/KOKUYO\WCN-CNB1633 验收通过
7 得力 30406 得力30406棉纸双面胶带80um*18mm*10y(白)(1卷/袋) 20 38.0 得力/deli\30406 验收通过
8 PU/PVC笔记本 得力/deli 7902皮面笔记本(黑)-80页-32K(本) 10 70.0 得力/deli\7902 验收通过
9 广博 A26001 文件夹 20 40.0 广博/Guangbo\A26001 验收通过
10 得力 7060-48 水彩笔 20 360.0 得力/deli\7060-48 验收通过
11 晨光 ABS92719 订书机 1 18.2 晨光/M&G\ABS92719 验收通过
12 得力 纸类标签价格取纸标签便利防水自粘性手写班级分类姓名办公封口不干胶贴纸 2 16.0 得力/deli\手写标贴 红 验收通过
13 得力 6600ES 黑 中性笔 60 60.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
14 爱普生 004 笔用墨水/补充液/墨囊 4 192.0 爱普生/Epson\004 验收通过
15 晨光 晨光 A4文件夹办公用品加厚抽杆夹25mm拉杆夹试卷夹插页资料册报告夹 ADMN4279 1 2.5 晨光/M&G\ADMN4279 验收通过
16 得力透明胶带小胶带 30008 10 10.0 得力/deli\30008 验收通过
17 晨光 卡纸彩色手工 1 58.77 晨光/M&G\157497380724678 验收通过
18 晨光 卡纸彩色手工 1 99.5 晨光/M&G\157497380724678 验收通过
19 晨光 卡纸彩色手工 1 99.5 晨光/M&G\157497380724678 验收通过
20 晨光 卡纸彩色手工 1 58.77 晨光/M&G\157497380724678 验收通过
21 晨光 卡纸彩色手工 1 58.77 晨光/M&G\157497380724678 验收通过
22 晨光 卡纸彩色手工 1 58.77 晨光/M&G\157497380724678 验收通过
23 晨光 卡纸彩色手工 1 97.85 晨光/M&G\157497380724678 验收通过
24 得力(deli)高品质透明封箱胶带/打包胶带 45mm*100y(91.4m/卷) 6卷/筒 办公用品30183 4 19.6 得力/deli\得力30183 验收通过
25 得力/deli 3819 护卡膜 100片/包 (单位:包) 透明 4 134.72 得力/deli\3819 验收通过
26 胶水 得力/deli 7314液体胶(黄)(120mL/瓶) 40 94.0 得力/deli\7314 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:林彬







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