公告摘要
项目编号2131101000016834667
预算金额990.00元
招标联系人-
中标公司汨罗市汤军文具店76.45元
中标联系人-
公告正文
发布人: 向光辉 来源: 发布时间: 2024-12-02 10:28:35


一、 *采购人名称:汨罗市医疗保障局

二、 *履约供应商名称:汨罗市汤军文具店
三、 *采购项目编号:2131101000016834667
四、 *合同编号:55880375
五、 *验收单位:汨罗市医疗保障局
六、 *验收日期:2024年12月2日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 康宝 240 L脚踩垃圾桶 收纳桶 1 205.0 康宝/Canbo\240 验收通过
2 兰诗 XD-60 垃圾桶 5 390.0 兰诗\XD-60 验收通过
3 心相印 LR1710 卷筒纸 50 490.0 心相印/Mind Act Upon Mind\LR1710 验收通过
4 齐心 B3617 票夹/长尾夹 30 135.0 齐心/Comix\B3617 验收通过
5 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 50 100.0 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
6 金拉维 人字梯 拉梯 1 280.0 金拉维/JVIRRA\人字梯 验收通过
7 晨光 ABS92627 订书钉 20 124.0 晨光/M&G\ABS92627 验收通过
8 博文 7812 记事本 20 480.0 博文/bowen\7812 验收通过
9 利尔康 75%酒精消毒液 家居消毒液260ml 30 600.0 利尔康/LIRCON\75%酒精消毒液 验收通过
10 南孚 23A12V 普通干电池 20 80.0 南孚/NANFU\23A12V 验收通过
11 公牛 GN-406D 1.8米3孔大功率插座 10 510.0 公牛/BULL\GN-406D 验收通过
12 晨光 AGPC1401 针管笔 50 207.5 晨光/M&G\AGPC1401 验收通过
13 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
14 晨光 ADM95292B 文件座/文件架/文件框 5 165.0 晨光/M&G\ADM95292B 验收通过
15 晨光 卡套/证件套 50 447.0 晨光/M&G\ADM95187 验收通过
16 晨光 ASC99319 奖状/证书 5 42.8 晨光/M&G\ASC99319 验收通过
17 晨光 ABS92723 订书机 5 39.95 晨光/M&G\ABS92723 验收通过
18 晨光 AWG97004 胶水 40 59.6 晨光/M&G\AWG97004 验收通过
19 晨光 AACN9705 普通口罩 200 990.0 晨光/M&G\AACN9705 验收通过
20 晨光 AOMY8501 油漆笔 20 59.8 晨光/M&G\AOMY8501 验收通过
21 晨光 ALJ99425 垃圾袋 180 900.0 晨光/M&G\ALJ99425 验收通过
22 晨光 橡皮筋 20 102.4 晨光/M&G\ASC99333 验收通过
23 晨光 ABS92893 票夹/长尾夹 30 493.5 晨光/M&G\ABS92893 验收通过
24 晨光 MG2110 记号笔/粗笔 20 50.0 晨光/M&G\MG2110 验收通过
25 晨光 MG-7103 胶棒 30 150.0 晨光/M&G\MG-7103 验收通过
26 晨光 ARC92556 普通干电池 20 157.2 晨光/M&G\ARC92556 验收通过
27 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 20 200.0 晨光/M&G\ABS92743 验收通过
28 晨光 ASS91312 剪刀 11 76.45 晨光/M&G\ASS91312 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:向光辉







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