公告摘要
项目编号2361101000018344803
预算金额1.26万元
招标联系人超级管理员15909973405
中标联系人-
公告正文
阿克苏地区福利彩票发行中心关于文件座/文件架/文件框的网上超市采购项目 (项目编号:2361101000018344803 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:阿克苏地区福利彩票发行中心关于文件座/文件架/文件框的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2361101000018344803 
项目联系人:超级管理员 
项目联系电话:15909973405 
采购计划文号: 
采购计划金额(元): 
项目所在行政区划编码:652999 
项目所在行政区划名称:阿克苏地区本级 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称:阿克苏地区福利彩票发行中心 
采购单位地址:阿克苏市王三街新御华庭404室 
采购单位联系人和联系方式:超级管理员:2283158 
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457927885 
采购单位预算编码:125001 
三、成交信息
成交日期:2024年12月19日 
总成交金额(元):12615.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 阿克苏元乙电子商务有限公司 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市红旗坡片区库木巴扎社区阿克苏商贸物流产业园东五路电商大楼三楼305室 12615.5

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 得力 79005 文件座/文件架/文件框 得力/deli 79005 10 25.0 250.0
2 西玛 A4 单据/收据/凭证盒 西玛/simaa A4 300 3.0 900.0
3 得力 0014 订书钉 得力/deli 0014 30 3.0 90.0
4 晨光 MG-007 中性笔(碳素笔) 晨光/M&G MG-007 34 50.0 1700.0
5 朗捷 LG-RCB-1822 记事本(笔记本) 朗捷 LG-RCB-1822 50 20.0 1000.0
6 得力 直尺(得力直尺) 得力/deli 8230 5 6.0 30.0
7 公牛 电源/适配器(3米插线板) 公牛/BULL GN-609--3-3 5 65.0 325.0
8 西玛 FM153 单据/收据/凭证(凭证封皮) 西玛/simaa FM153 301 2.0 602.0
9 西玛 FM151 单据/收据/凭证(凭证包角) 西玛/simaa FM151 500 0.5 250.0
10 得力 3831 票夹/长尾夹(燕尾夹) 得力/deli 3831 40 26.0 1040.0
11 得力 33445 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 33445 30 30.0 900.0
12 得力 78010 美工刀 得力/deli 78010 15 15.0 225.0
13 得力 71157 卷笔刀/削笔器 得力/deli 71157 15 10.0 150.0
14 妙洁 簸箕(扫把簸箕套装) 妙洁/magic 扫把簸箕 5 38.0 190.0
15 得力 9188 垃圾桶(垃圾桶) 得力/deli 9188 10 15.0 150.0
16 得力 63480 文件袋(透明网格文件袋) 得力/deli 63480 300 2.0 600.0
17 中华牌 101-HB 铅笔(2B铅笔) 中华牌 101-HB 75 2.0 150.0
18 得力 2057 美工刀 得力/deli 2057 5 12.0 60.0
19 广博 WJ6757 档案盒 广博/Guangbo WJ6757 120 15.0 1800.0
20 得力 0037-B 别针/回形针/大头针 得力/deli 0037-B 27 3.0 81.0
21 得力 0039 别针/回形针/大头针 得力/deli 0039 35 2.5 87.5
22 兰诗 DA4016 垃圾袋 兰诗 DA4016 50 20.0 1000.0
23 美添乐 旋转拖把 美添乐 BS-MOP-3B 5 135.0 675.0
24 得力 7550 桧图橡皮 得力/deli 7550 25 6.0 150.0
25 茶花 0207 水桶 茶花 0207 5 18.0 90.0
26 得力 77794 剪刀 得力/deli 77794 10 12.0 120.0
27 【运费】 1 0.0

 
六、其他补充事宜:
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