公告摘要
项目编号2921101000001041261
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 仇莺来源: 发布时间: 2023-04-07 15:11:57


一、 *采购人名称:岳阳市王家河公园管理中心

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区美途文体用品商行
三、 *采购项目编号:2921101000001041261
四、 *合同编号:43628114
五、 *验收单位:岳阳市王家河公园管理中心
六、 *验收日期:2023年4月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 潜水艇 卫浴配件/起泡器 1 40.0 潜水艇/submarine\QP-1/2/3 验收通过
2 特美居 一次性餐盒 2 290.0 特美居\一次性餐盒 验收通过
3 维达 V4073-B 卷筒纸 10 350.0 维达/Vinda\V4073-B 验收通过
4 龙塑 餐垫 2 120.0 龙塑\桌垫-01 验收通过
5 晨光 AGP 16103 台笔0.5中性笔 15 30.0 晨光/M&G\AGP 16103 验收通过
6 记号笔/粗笔 晨光白板笔MG2160 5 12.0 晨光/M&G\MG2160 验收通过
7 三益档案 党徽(磁铁款) 60 150.0 三益档案/SANISY\党徽 验收通过
8 金本传奇 记事本 5 80.0 金本传奇\612 验收通过
9 洁仕宝 H-01鸿图平拖 平板拖把 4 140.0 洁仕宝\H-01鸿图平拖 验收通过
10 建厦 长方形茶盘 1 18.0 建厦/JX\01 验收通过
11 公牛 GN-609-1.8米 多功能插座 2 64.0 公牛/BULL\GN-609-1.8米 验收通过
12 金正 麦克风/话筒支架 1 95.0 金正\金正HY-103 验收通过
13 胶棒 得力7122固体胶 12 42.0 得力/deli\7122 验收通过
14 V2239 维达抽纸 40 880.0 维达/Vinda\V2239 验收通过
15 晨光 晨光易擦白板笔S01 AWMY2201单头 6 12.0 晨光/M&G\AWMY2201 验收通过
16 不锈钢挂钩 8 96.0 好媳妇\089 验收通过
17 BJ1810-2000 富光 保温壶 2 172.0 富光\BJ1810-2000 验收通过
18 党员学习笔记本 18 270.0 三益档案/SANISY\08811 验收通过
19 万邦 JBCQ612-25 PU/PVC笔记本 金本612-25记事本 2 24.0 万邦\JBCQ612-25 验收通过
20 公牛3米插座 1 48.0 公牛电器\603 验收通过
21 南孚5号电池 20 48.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
22 南孚7号电池 50 120.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
23 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 60 120.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
24 晨光普惠型A4网格拉链袋ADMN4282 20 70.0 晨光/M&G\ADMN4282 验收通过
25 得力2003美工刀办公刀具(混)(把) 10 40.0 得力/deli\2003 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:仇莺







返回顶部