公告摘要
项目编号2671451000000594212
预算金额8.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 长丰县北城幼儿教育中心 

二、    *履约供应商名称:  合肥湘阁网络科技有限公司 

三、    *采购项目编号:  2671451000000594212  

四、    *合同编号:   30837172 

五、    *验收单位:  长丰县北城幼儿教育中心 

六、    *验收日期:  2024年11月7日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 A5笔记本 5 140.0 无品牌\无型号 验收通过
2 得力(deli)可擦白板笔大容量白板用笔 水性白板笔 10 15.0 无品牌\无型号 验收通过
3 得力 小蜜蜂扩音器/其它校园家具 1 175.0 得力\LT901 验收通过
4 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 20 120.0 得力/deli\30205 验收通过
5 得力 8553 ES票夹/长尾夹/3号 6 54.0 得力/deli\8553 验收通过
6 得力 7757 彩色复印纸 8 120.0 得力/deli\7757 验收通过
7 骏荣 点名册/万用手册 5 15.0 骏荣\无型号 验收通过
8 杜威克 其它校园家具 6 24.0 杜威克\无型号 验收通过
9 直尺 直尺/各类尺/三角板 2 8.0 无品牌\直尺 验收通过
10 荣花 15cm铃鼓/舞蹈/健美操 2 18.0 荣花\无型号 验收通过
11 晗畅 其它校园家具 90 765.0 晗畅\无型号 验收通过
12 晗畅 其它校园家具 30 540.0 晗畅\无型号 验收通过
13 京倍 国旗/其它校园家具 2 72.0 京倍\无型号 验收通过
14 得力 HM113-48 马克笔 8 544.0 得力/deli\HM113-48 验收通过
15 西玛 MKB48 48色马克笔 8 480.0 西玛/simaa\MKB48 验收通过
16 OEMG PVC板 7 392.0 OEMG\无型号 验收通过
17 标展 KT板/其它校园家具 3 102.0 标展\无型号 验收通过
18 枫林湾 特种纸/即时贴 14 210.0 枫林湾\无型号 验收通过
19 元浩 4K 卡纸 14 203.0 元浩\4K 验收通过
20 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 18 36.0 得力/deli\7156 验收通过
21 得力 7375 打印/复印纸 1 180.0 得力/deli\7375 验收通过
22 得力 ZF3542 打印/复印纸 2 360.0 得力/deli\ZF3542 验收通过
23 7102 胶棒 1 15.0 得力/deli\7102 验收通过
24 得力 S08 红色按动中性笔 35 70.0 得力/deli\S08 验收通过
25 轻便夹/抽杆文件夹 300 540.0 无品牌\抽干文件夹 验收通过
26 装订线材/工字钉(木制100枚装) 7 108.5 无品牌\工字钉(木制50枚装) 验收通过
27 日记本/软面抄笔记本 42 105.0 无品牌\软面抄笔记本 验收通过
28 得力 0466 订书机/小号 3 24.0 得力/deli\0466 验收通过
29 得力 A4塑封膜 16 608.0 得力/deli\3819 验收通过
30 得力 9848 文件座/文件架/文件框 6 114.0 得力/deli\9848 验收通过
31 得力 77754 剪刀 3 31.5 得力/deli\77754 验收通过
32 得力 2003美工刀 10 30.0 得力/deli\2003 验收通过
33 得力 S01 中性笔 126 252.0 得力/deli\S01 验收通过
34 得力 0018 回形针座/盒 20 40.0 得力/deli\0018 验收通过
35 得力 30029 胶带/胶纸/胶条 10 15.0 得力/deli\30029 验收通过
36 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   颍泉路幼儿园 





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