公告摘要
项目编号2011101000012380213
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: huxtxx225019022005 来源: 发布时间: 2024-07-25 16:52:17


一、 *采购人名称:湘乡市消防救援大队

二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处穗和便利店
三、 *采购项目编号:2011101000012380213
四、 *合同编号:52259738
五、 *验收单位:湘乡市消防救援大队
六、 *验收日期:2024年7月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0020 图钉/工字钉 40 80.0 得力/deli\0020 验收通过
2 得力 钢直尺 2 8.0 得力/deli\DL8030 验收通过
3 打印/复印纸 得力7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(包) 184 5428.0 得力/deli\7414 验收通过
4 得力 5348 文件夹 40 360.0 得力/deli\5348 验收通过
5 得力 8308 文件袋 120 180.0 得力/deli\8308 验收通过
6 得力 8552 彩色长尾票夹(41mm) 15 240.0 得力/deli\8552 验收通过
7 得力 8554 票夹/长尾夹(25mm) 15 210.0 得力/deli\8554 验收通过
8 得力 30207 胶带/胶纸/胶条 10 120.0 得力/deli\30207 验收通过
9 得力 0037 别针/回形针/大头针 20 90.0 得力/deli\0037 验收通过
10 得力 7102 固体胶棒 21g (单位:只) 无色 48 96.0 得力/deli\7102 验收通过
11 得力 8556ES 票夹/长尾夹15mm 15 150.0 得力/deli\8556ES 验收通过
12 得力6821记号笔(黑)10支/盒 20 32.0 得力/deli\6821 验收通过
13 便签本/便条纸/N次贴 得力 9076 记事贴便签纸便利贴 76x76mm(单位:包) 黄 40 80.0 得力/deli\9076 验收通过
14 财兴不干胶标签纸12*208mm 60张/包 10 70.0 财兴\12*208mm 验收通过
15 得力0231起钉器12#(混)(台) 20 70.0 得力/deli\0231 验收通过
16 百利文0044帆布公文文件袋 25 625.0 百利文\0044 验收通过
17 南孚7号电池 50 125.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
18 南孚5号电池 50 125.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
19 晨光/M&G中性笔 AGP13606 1.0mm(12支/盒) 360 1080.0 晨光/M&G\AGP13606 验收通过
20 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) 30 150.0 得力/deli\0015 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:huxtxx225019022005







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