公告摘要
项目编号211fb0257924
预算金额76万元
招标联系人范伟
标书截止时间2021/10/03
投标截止时间2021/10/14
公告正文

深圳市盐田港股份有限公司选聘2021年度审计机构项目邀请函

发布时间:2021-09-28

原公告地址:

项目信息

项目名称: 深圳市盐田港股份有限公司选聘2021年度审计机构项目 项目编号: 211FB0257924
项目地址: 深圳市盐田区海港大厦A座 项目类型: 服务
采购方式: 邀请招标
项目行业分类: 交通运输、仓储和邮政业 资金来源: 企业自筹
项目概况: 对公司系统开展2021年度审计
邀请函名称: 深圳市盐田港股份有限公司选聘2021年度审计机构项目邀请函 发送时间 2021-09-28
答复截至时间: 2021-10-03 14:30

招标段/包

标段/包名称: 深圳市盐田港股份有限公司选聘2021年度审计机构项目 标段/包编号: 211FB0257924/01
报价方式: 总价包干 采购控制价(元): 760000
采购控制价说明: (1)投标报价上限:本项目设投标报价上限总价为76万元,其中控股企业财务报表审计为53万元、内部控制审计为15万元,参股企业专项审计为8万元。总价或分项价超过投标报价上限价的投标书无效。 (2)投标报价:投标人的投标报价为包干价,包括但不限于提供一个合同周期的年度审计服务所需的人工、差旅、资料印刷、邮寄、税金等为完成合同约定工作的所有费用。 (3)报价方式:各投标单位自主报价。
采购控制价说明附件:
评审办法: 综合评估法 开启形式: 线下开启
投标/响应文件: 线下递交
是否缴纳保证金:
是否采用评定分离方式:
联合体投标: 不允许
服务期(天): 365 服务期说明: 合同生效之日起1年。
招标/采购范围: 对公司系统开展2021年度审计(包括:财务报表审计、内部控制审计、专项审计),包括但不限于以下服务,并形成相关工作成果: 1.对公司系统年度财务报表进行审计,出具合并层面审计报告,母公司、控股企业、1家合营企业单体审计报告; 2.对公司系统年度末内部控制设计和运行情况进行审计,出具内部控制审计报告; 3.对1家参股企业进行内部控制管理审计,出具专项审计报告。报告内容主要包括:财务状况与经营成果(重点关注重大担保事项、对外投资事项、应收应付款项等),内部控制建设与管理,审计发现问题及处理建议,公司管理建议等。 4.按照上市公司要求出具关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等专项审计报告; 5.配合公司资本运作相关工作,配合企业和其他中介工作,根据上市公司需要出具有关专项鉴证、审计专项报告、募集资金使用报告、核查意见、验资报告等相关材料。 6.出具年度管理建议书。母公司、内部独立核算单位及控股企业单独出具,管理建议书内容包括但不限于公司基本情况、经审计的财务状况和经营成果、年度考核责任书完成情况、内部控制制度建设及执行情况、审计发现问题及处理建议、公司管理建议(招标人有权根据需要调整内容); 7.日常业务咨询服务等。
资格条件: 1.依法成立,持有有效营业执照,具有会计师事务所执业证书; 2.近三年(2018年1月1日至今)具备A股上市公司审计业务1个(含)以上; 3.投标时,无不良状态(出具承诺函)。即没有正在执行的被行业主管部门、证券监管部门的处罚,没有处于被中国证监会或其他监管机构立案调查或者被司法机关侦查的状态,没有影响上市公司审计业务及相关报批的处罚; 4.本项目不接受联合体报名。
文件获取开始时间(公告发布开始时间): 2021-09-28 14:30 文件获取截止时间: 2021-10-03 14:30
质疑截止时间: 2021-10-03 14:30 澄清、修改、答疑截止时间: 2021-10-12 14:30
递交文件截止时间(公告发布截止时间): 2021-10-14 15:00 开标时间: 2021-10-14 15:10
文件获取地点: 联系招标人自取
开标地点: 深圳市盐田区海港大厦A座18楼
邀请函附件:

招标人信息

采购单位名称: 深圳市盐田港股份有限公司 采购单位地址:
联系人: 范伟 联系电话: 13689588036
监督人: 监督人联系电话:
友情提示:
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
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