中标
湘南幼儿师范高等专科学校关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
21.50元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/12/18
公告摘要
项目编号2831101000018271507
预算金额84.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王俊秀 来源: 发布时间: 2024-12-18 11:49:46


一、 *采购人名称:湘南幼儿师范高等专科学校

二、 *履约供应商名称:郴州市北湖区江丰文体用品店
三、 *采购项目编号:2831101000018271507
四、 *合同编号:56953502
五、 *验收单位:湘南幼儿师范高等专科学校
六、 *验收日期:2024年12月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 2041 得力2041美工刀(黄色) 3 18.0 得力/deli\2041 验收通过
2 得力 TF111 V型桌牌 12 84.0 得力/deli\TF111 验收通过
3 得力 79551 卷尺 1 18.0 得力/deli\79551 验收通过
4 得力 64511 得力64511中国红双强力夹夹(红)(个) 10 80.0 得力/deli\64511 验收通过
5 六神 驱蚊花露水 清新花香 玻璃瓶花露水 2 39.0 六神/Liushen\驱蚊花露水 清新花香 验收通过
6 得力 PE101 折页板夹 5 60.0 得力/deli\PE101 验收通过
7 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli\0018 验收通过
8 电热水壶 得力85614养生壶(1.5L)(白色)(台) 1 180.0 得力/deli\85614 验收通过
9 心相印 18090 抽纸 10 260.0 心相印/Mind Act Upon Mind\18090 验收通过
10 得力 7107 胶棒 固体胶 12 24.0 得力/deli\7107 验收通过
11 金泓鼎 金泓鼎1540/8个装1.5透明黄文具胶带 5 4.0 金泓鼎\1540 验收通过
12 得力7302 胶水 10 14.0 得力/deli\得力7302 验收通过
13 金泓鼎 金泓鼎JHD-8825S/8825黄胶带250码 5 62.5 金泓鼎\8825S/8825 验收通过
14 得力 得力21535S标贴 5 25.0 得力/deli\21535S 验收通过
15 得力 0594 得力 0594卷笔刀/削笔器 3 1.8 得力/deli\0594 验收通过
16 得力(deli) 0012 /0012A通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装 10 10.0 得力/deli\0012 验收通过
17 得力21536/21536S索引标贴 5 25.0 得力\21536/21536S 验收通过
18 南孚5/7号电池 100 240.0 南孚/NANFU\南孚5/7号电池 验收通过
19 南孚5/7号电池 50 120.0 南孚/NANFU\南孚5/7号电池 验收通过
20 得力9082A百事贴(混)76*76mm(包) 10 25.0 得力/deli\9082A 验收通过
21 得力9561Z纸杯(蓝)(100个/袋) 20 340.0 得力/deli\9561Z 验收通过
22 得力/deli 6009 剪刀 5 21.5 得力/deli\6009 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王俊秀







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