公告摘要
项目编号2271451000000488713
预算金额95.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 亳州市谯城区青云中心小学 

二、    *履约供应商名称:  亳州市小兰商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2271451000000488713  

四、    *合同编号:   30736826 

五、    *验收单位:  亳州市谯城区青云中心小学 

六、    *验收日期:  2024年7月1日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 美工类磁扣 2 10.0 得力/deli\磁扣 验收通过
2 公牛 GN-606 接线板5米插板 2 90.0 公牛/BULL\GN-606 验收通过
3 得力 夹子/收纳夹子抽杆夹 30 45.0 得力/deli\8555 验收通过
4 得力 2802L 翻页激光笔翻页笔 1 95.0 得力/deli\2802L 验收通过
5 得力 7391 A4彩纸 2 70.0 得力/deli\7391 验收通过
6 得力 7351 打印/复印纸A4打印纸 1 180.0 得力/deli\7351 验收通过
7 得力 14912 A4塑封膜封塑膜 2 100.0 得力/deli\14912 验收通过
8 妙洁 7011 纸杯一次性纸杯 2 10.0 妙洁/magic\7011 验收通过
9 南孚 9V碱性电池 普通干电池9V电池 4 20.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
10 得力 78990 文件座/文件架/文件框三联文件筐 1 20.0 得力/deli\78990 验收通过
11 得力 S01红色 中性笔红水笔 1 20.0 得力/deli\S01红色 验收通过
12 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔黑水笔 1 24.0 晨光/M&G\K-35(12支盒装) 验收通过
13 晨光 ACP95890 速干黑水笔 2 40.0 晨光/M&G\ACP95890 验收通过
14 得力 8551A 票夹/长尾夹 3 45.0 得力/deli\8551A 验收通过
15 得力 0465 订书机 2 76.0 得力/deli\0465 验收通过
16 得力 6055 剪刀 2 20.0 得力/deli\6055 验收通过
17 得力 1526ES 专用计算器 1 40.0 得力\1526ES 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   谯城区薛阁街道办事处青云分校 





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