中标
湘乡市潭市中心学校关于马桶刷/厕所刷的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
80.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2025/01/13
公告摘要
项目编号2981101000018724689
预算金额93.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邓欣悦 来源: 发布时间: 2025-01-13 19:33:50


一、 *采购人名称:湘乡市潭市中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市潭市镇天天向上文具店
三、 *采购项目编号:2981101000018724689
四、 *合同编号:57386355
五、 *验收单位:湘乡市潭市中心学校
六、 *验收日期:2025年1月13日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 马桶刷/厕所刷 10 80.0 茶花\4305 验收通过
2 卫洋 簸箕 20 240.0 卫洋\WY-1020 验收通过
3 晨光 ABH97871 水粉/水彩/油画画笔刷子 6 93.0 晨光/M&G\ABH97871 验收通过
4 得力 3481 牛皮纸凭证包角 1 5.0 得力/deli\3481 验收通过
5 狂神 KS5752 跳绳 6 72.0 狂神\KS5752 验收通过
6 杜威克 毽子 5 144.5 杜威克\DW66 验收通过
7 齐心 晶纯·高速王A3 80g 打印/复印纸 6 360.0 齐心/Comix\晶纯·高速王A3 80g 验收通过
8 得力 70738-36 水彩笔 3 120.0 得力/deli\70738-36 验收通过
9 安格耐特 F1158 篮球 5 340.0 安格耐特/Agnite\F1158 验收通过
10 安格耐特 F2207 羽毛球 1 70.0 安格耐特/Agnite\F2207 验收通过
11 得力 9382 单据/收据/凭证 3 119.4 得力/deli\9382 验收通过
12 得力 3497 单据/收据/凭证 5 75.0 得力/deli\3497 验收通过
13 西玛 FM152-50B A4横版凭证封面 1 21.9 西玛/simaa\FM152-50B 验收通过
14 点石 DS-904 中性笔 20 40.0 点石\DS-904 验收通过
15 得力 9188 垃圾桶 8 176.0 得力/deli\9188 验收通过
16 点石 DS-0171 中性笔 20 80.0 点石\DS-0171 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邓欣悦







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