公告摘要
项目编号2631101000004664874
预算金额840.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘巧利来源: 发布时间: 2023-08-09 17:10:59


一、 *采购人名称:郴州市中医医院

二、 *履约供应商名称:郴州市北湖区江丰文体用品店
三、 *采购项目编号:2631101000004664874
四、 *合同编号:46353095
五、 *验收单位:郴州市中医医院
六、 *验收日期:2023年8月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 XJ 鞋架 1 140.0 XJ\鞋架 验收通过
2 金雕 035三角形台签 80 480.0 金雕\035 验收通过
3 美的 落地扇1/落地扇2/落地扇3 2 398.0 美的/Midea\落地扇1/落地扇2/落地扇3 验收通过
4 面粉 1000 2600.0 \ 验收通过
5 南洋 牛筋乳胶手套 牛筋乳胶手套 40 180.0 南洋\牛筋乳胶手套 验收通过
6 洁丽雅 4502 毛巾/面巾/方巾 毛巾 100 1150.0 洁丽雅/grace\4502 验收通过
7 政欣 打火机 400 600.0 政欣\打火机 验收通过
8 绳子 20 500.0 无品牌\棉纱带 验收通过
9 BX 加厚不锈钢桶30cm/40cm/50cm/55cm/60cm/70cm 1 55.0 BX\加厚不锈钢桶30cm/40cm/50cm/55cm/60cm/70cm 验收通过
10 枕芯 50 1150.0 无品牌\枕芯 验收通过
11 塑料量杯 5000 1000.0 无品牌\塑料量杯 验收通过
12 BD 一次性无纺布袋 4000 600.0 BD\一次性无纺布袋 验收通过
13 粗盐 10 680.0 \ 验收通过
14 塑料扫把/加大扫把 50 325.0 无品牌\塑料扫把/加大扫把 验收通过
15 金麒 热敏不干胶纸 192 1152.0 金麒/GOLDENROD\热敏不干胶纸 验收通过
16 金麒 收银纸 100 250.0 金麒/GOLDENROD\收银纸 验收通过
17 玻璃瓶 2000 4400.0 无品牌\玻璃瓶 验收通过
18 LJ 40垃圾袋 80 520.0 LJ\40垃圾袋 验收通过
19 BX 保鲜膜小 84 840.0 BX\保鲜膜小 验收通过
20 得力9005挂钟30cm(12寸) 5 350.0 得力/deli\9005 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘巧利







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