公告摘要
项目编号2661101000007587076
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 蒋婷来源: 发布时间: 2023-12-15 11:49:22


一、 *采购人名称:长沙县疾病预防控制中心

二、 *履约供应商名称:长沙羽舸文化传播有限公司
三、 *采购项目编号:2661101000007587076
四、 *合同编号:48551451
五、 *验收单位:长沙县疾病预防控制中心
六、 *验收日期:2023年12月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 S01-A 中性笔 2 60.0 得力/deli\S01-A 验收通过
2 晨光 ADM95093 文件夹 20 240.0 晨光/M&G\ADM95093 验收通过
3 公牛 GN-604 电源插座 插座 4 280.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
4 得力6051剪刀(混)(把) 5 80.0 得力/deli\6051 验收通过
5 妙洁 布拖把 4 80.0 妙洁/magic\布拖把 验收通过
6 洁尔惠 6580B 洁尔惠 6580B黑色平口垃圾袋单扎 1 320.0 洁尔惠\6580B 验收通过
7 海斯迪克 纱窗扣 10 65.0 海斯迪克\HKLY-115 验收通过
8 金蝶 A4(RM07B-H)会计凭证封面 凭证封面 5 175.0 金蝶/kingdee\A4(RM07B-H)会计凭证封面 验收通过
9 晨光 FHM21003 荧光笔 2 5.0 晨光/M&G\FHM21003 验收通过
10 万洁 201714 抹布 10 70.0 万洁\201714 验收通过
11 3M 6015 胶棒 12 72.0 3M\6015 验收通过
12 晨光 APY1DP11 PU/PVC笔记本 会计记录本 10 240.0 晨光/M&G\APY1DP11 验收通过
13 得力 钥匙牌 1 24.0 得力/deli\9930 验收通过
14 鼎发 0894 垃圾桶 5 45.0 鼎发\0894 验收通过
15 晨光 ADM94740B 文件栏 4 120.0 晨光/M&G\ADM94740B 验收通过
16 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 24 288.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
17 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 1 3.0 得力/deli\7734 验收通过
18 广博 MG5414 美工刀 5 55.0 广博/Guangbo\MG5414 验收通过
19 宝克 PC 2298 中性笔 2 144.0 宝克/Baoke\PC 2298 验收通过
20 维达 擦手纸 5 1050.0 维达/Vinda\100289 验收通过
21 得力 板夹 10 100.0 得力/deli\9252 验收通过
22 7号电池 60节装 普通干电池 南孚 7号 电池聚能环2代 60节装 60 300.0 南孚/NANFU\7号电池 60节装 验收通过
23 得力 908 得力908笔筒(黑)(只) 4 40.0 得力/deli\908 验收通过
24 别针/回形针/大头针 得力回形针 100枚/盒 10盒装 0018 2 30.0 得力/deli\0018 验收通过
25 茶花2902挂钩(单位:卡) 10 70.0 茶花\2902 验收通过
26 得力省力订书机0467 5 125.0 得力/deli\0467 验收通过
27 子弹头 TS-102 电源插座 2 70.0 子弹头\TS-102 验收通过
28 5号电池2粒装 普通干电池 南孚电池5号碱性电池 60 300.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
29 矿泉水/农夫山泉矿泉水 3 96.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml 验收通过
30 怡宝555ML矿泉水(24瓶/件) 9 342.0 维民怡宝\555ML 验收通过
31 金灶T-25A烧水壶 2 570.0 金灶/KAMJOVE\T-25A 验收通过
32 得力3497三联单栏收据(蓝) 10 25.0 得力/deli\3497 验收通过
33 齐心 B3058 优质高强度订书钉/统一钉/标准钉 24/6 镍 单位:盒 10 15.0 齐心/Comix\B3058 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:蒋婷







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