公告摘要
项目编号2061451000000244086
预算金额65.00元
招标联系人-
中标公司安徽佰特宁贸易有限公司1180.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市第四十五中学橡树湾校区 
二、    *履约供应商名称:  安徽佰特宁贸易有限公司 
三、    *采购项目编号:  2061451000000244086  
四、    *合同编号:   30507623 
五、    *验收单位:  合肥市第四十五中学橡树湾校区 
六、    *验收日期:  2023年9月25日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli T型强磁吸附亚克力桌牌//台卡 50858 席卡 其它会议用品 20 398.0 得力/deli\50858 验收通过
2 鸿威牌 草酸清洁剂 10kg 家庭环境清洁剂 2 272.0 无品牌\10kg 验收通过
3 得力/deli 5531 文件夹 A4抽杆夹拉杆夹 5只装 10 65.0 得力/deli\5531 验收通过
4 得力/deli 黑板擦 7837 吸附板擦 其它教室用品 20 100.0 得力/deli\7837 验收通过
5 簸箕单个装 塑料垃圾铲家用畚斗 20 330.0 无品牌\单个装 验收通过
6 兰诗 垃圾桶大号户外环卫 20L60*80 垃圾袋 60 1080.0 兰诗\DA4016 验收通过
7 得力/deli 6824 双头单支装 记号笔/粗笔 50 100.0 得力/deli\6824 验收通过
8 蓝丁胶 白胶清理手机耳机键盘清洁胶无痕胶贴双面胶贴 其它教室用品 10 195.0 无品牌\蓝丁胶 白胶清理手机耳机键盘清洁胶无痕胶贴双面胶贴 验收通过
9 彩色复印纸 500张-A4-70g 其它教室用品 10 350.0 无品牌\70g 验收通过
10 兰诗 JMY-201 不锈钢软毛扫把 50 550.0 兰诗\JMY-201 验收通过
11 得力/deli 0603 170mm 剪刀 60 330.0 得力/deli\0603 验收通过
12 得印/Befon 可拆洗白板擦 1093 其它教室用品 20 240.0 得印/Befon\得印板擦 验收通过
13 金号 纯棉提缎毛巾 4120 毛巾/面巾/方巾 200 3900.0 金号\4120 验收通过
14 兰诗(LAUTEE)DM-181 棉线拖把 旋转拖把 30 420.0 兰诗\兰诗DM-181 验收通过
15 谋福 CNMF 8070 警戒带 安全隔离警示线 警示隔离带安全带 (标准款 50米长) 5 190.0 谋福\8070 验收通过
16 海牌 海牌无尘粉笔六角形白色 其它教室用品 50 140.0 海牌\1X7bj0pKK 验收通过
17 霍山特级黄芽 一斤袋装 其它茶叶 4 1180.0 无品牌\一斤 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   程立君
返回顶部