公告摘要
项目编号2061101000003815962
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司荷塘区杨氏文体店600.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘子义来源: 发布时间: 2023-07-05 12:55:30


一、 *采购人名称:株洲市荷塘区教育局

二、 *履约供应商名称:荷塘区杨氏文体店
三、 *采购项目编号:2061101000003815962
四、 *合同编号:45650812
五、 *验收单位:株洲市荷塘区教育局
六、 *验收日期:2023年7月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 30403 双面胶带 100 200.0 得力/deli\30403 验收通过
2 登比 礼花/礼炮 20 160.0 登比\登比礼炮 验收通过
3 得力 24827 奖状/证书 A4 700 210.0 得力/deli\24827 验收通过
4 晨光 ASC99371 奖状/证书 400 320.0 晨光/M&G\ASC99371 验收通过
5 黑旋风 强力杀虫喷雾600ml 灭鼠/杀虫剂 40 920.0 黑旋风\强力杀虫喷雾600ml 验收通过
6 晨光 ADM94517 文件袋 300 450.0 晨光/M&G\ADM94517 验收通过
7 得力 0326 订书机 3 45.0 得力/deli\0326 验收通过
8 超农力 电动喷雾器 1 170.0 超农力/CHNONLI\喷雾器 验收通过
9 得力 卡套/证件套 10 35.0 得力/deli\64821 验收通过
10 天堂 NF-2 雨衣 2 76.0 天堂/PARADISE\NF-2 验收通过
11 乐喏 马桶疏通器 10 100.0 乐喏\管道疏通器 验收通过
12 帮手仕 纱手套 棉纱手套 防护手套 10 20.0 帮手仕\线手套 验收通过
13 兴利 不干胶标签 6 60.0 兴利\标签 验收通过
14 安格耐特 F4122 跳绳 20 100.0 安格耐特/Agnite\F4122 验收通过
15 晨光 AST97435 跳绳 70 1050.0 晨光/M&G\AST97435 验收通过
16 神火 C8-D 手电筒 1 55.0 神火\C8-D 验收通过
17 科力邦 胶棉拖把 10 480.0 科力邦\科力邦拖把 验收通过
18 庄太太 胶棉拖把 30 270.0 庄太太\棉线拖把 验收通过
19 得力 5534 抽杆夹 拉杆夹 200 360.0 得力/deli\5534 验收通过
20 晨光 AWT90959 风琴包/事务包 1 20.0 晨光/M&G\AWT90959 验收通过
21 晨光 ASGN7104 胶棒 固体胶 48 96.0 晨光/M&G\ASGN7104 验收通过
22 演绎 中国结中国节 18 504.0 演绎/TALKSTORY\中国结 验收通过
23 东之天地 节庆布艺用品大门福字贴 20 140.0 东之天地/EASTWORLD\节庆布艺用品 验收通过
24 得印 6495 荣誉证书 200 1000.0 得印/Befon\6495 验收通过
25 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 30 180.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
26 爱特福 84消毒液5kg 草酸 25KG 4 580.0 爱特福\84消毒液5kg 验收通过
27 妙洁 MDCB100 纸杯 10 150.0 妙洁/magic\MDCB100 验收通过
28 妙洁 一次性塑料杯塑杯 10 120.0 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 验收通过
29 晨光 档案盒文件资料盒牛皮纸塑料文档财务凭证文件夹大容量加厚收纳整理盒标签办公用品 20 200.0 晨光/M&G\95289 验收通过
30 得力/deli 0020 图钉 10 20.0 得力/deli\0020 验收通过
31 得力/deli 六联文件栏 9839 10 350.0 得力/deli\9839 验收通过
32 得力/deli 30214 封箱胶带 48mmx150y (单位:筒)6个装 2 96.0 得力/deli\30214 验收通过
33 晨光文具中性笔0.5mm水笔会议笔学生办公签字笔12支装 Q7 50 600.0 晨光\Q7 验收通过
34 晨光文具中性笔0.5mm水笔会议笔学生办公签字笔12支装 Q7 50 600.0 晨光\Q7 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘子义







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