公告摘要
项目编号2101451000000574054
预算金额975.00元
招标联系人-
中标公司安徽汇屯商贸有限公司45.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥物流控股集团有限公司 

二、    *履约供应商名称:  安徽汇屯商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2101451000000574054  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  合肥物流控股集团有限公司 

六、    *验收日期:  2024年9月27日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 派克 黑色0.5/0.7mm 签字笔宝珠笔芯 替芯/铅芯 10 600.0 派克/PARKER\黑色0.5/0.7mm 验收通过
2 电脑显示器增高架 笔记本零部件 5 975.0 无品牌\B款 验收通过
3 支架式移动白板 80*100单 板架 1 145.0 无品牌\80*100cm 验收通过
4 得力 XT67Ke M201crx 原装墨粉盒 1 450.0 得力/deli\XT67Ke 验收通过
5 正泰 40A 空气开关 NBE7 4P 开关电源 1 68.0 正泰/CHNT\40A 验收通过
6 得力 923 公文篮有盖蓝色文件座/文件架/文件框 5 110.0 得力/deli\923 验收通过
7 得力 9209 三层镂空收纳 文件座/文件架/文件框 20 800.0 得力/deli\9209 验收通过
8 得力 5104 A4/40页资料册 20 230.0 得力/deli\5104 验收通过
9 得力 5603 A4粘扣档案盒 24 307.2 得力/deli\5603 验收通过
10 绿联 HDMI线工程级 4K数字高清线 5米 10109 视频线 1 65.0 绿联/Ugreen\10109 验收通过
11 绿联 MM101 HDMI转VGA转换线 高清视频转接头 1.5米 连接线/连接器/转换器 1 55.0 绿联/Ugreen\MM101 验收通过
12 得力 7102 固体胶水 30 36.0 得力/deli\7102 验收通过
13 中诺 C229 电话机(有绳/无绳/网络) 1 58.0 中诺/CHINOE\C229 验收通过
14 南孚 5号碱性电池 1节 普通干电池 96 240.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
15 维达 V2606A 抽纸 超韧3层130抽 6包 8 176.0 维达/Vinda\V2606A 验收通过
16 得力 7733 百事贴 便签本/便条纸/N次贴 20 96.0 得力/deli\7733 验收通过
17 得力 0231 起钉器 10 45.0 得力/deli\0231 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   任言言 





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