公告摘要
项目编号2231101000009857101
预算金额10.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王政来源: 发布时间: 2024-05-06 16:49:47


一、 *采购人名称:湘潭市自然资源和规划局

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区诚信文化体育用品商行
三、 *采购项目编号:2231101000009857101
四、 *合同编号:50368258
五、 *验收单位:湘潭市自然资源和规划局
六、 *验收日期:2024年5月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力(deli)0.5mm黑色微笑办公桌面台笔 可粘贴台式中性笔单支 办公用品DLSX-6793 5 19.2 得力/deli\DLSX-6793 验收通过
2 恒源祥 床品四件套 1 365.0 恒源祥\四件套 验收通过
3 科大讯飞 H1/ 科大讯飞 H1转写助手 32G 录音笔 1 760.0 科大讯飞/IFLYTEK\H1 验收通过
4 万宝 ZTP168-D04 消毒柜/洗碗机 消毒柜 1 608.0 万宝\ZTP168-D04 验收通过
5 永生 冷风扇 1 685.0 永生/eosin\ZZnoKoYJ9o 验收通过
6 中诺 C313-4G无线电话机 2 696.0 中诺/CHINOE\C313-4G 验收通过
7 南极人 NBT005 2*2.3被套+被芯 1 388.0 南极人/nanJiren\NBT005 验收通过
8 绿联 20122 连接线/连接器/转换器 转换器 2 36.0 绿联/Ugreen\20122 验收通过
9 一次性雨衣 60 324.0 A\一次性雨衣 验收通过
10 旭日 会议瓷杯 48 720.0 旭日\A 验收通过
11 先锋 300# 保险箱/柜 保管箱 1 600.0 先锋/Singfun\300# 验收通过
12 纽盾 泡沫填充剂密封胶 3 48.0 纽盾\MFJ001 验收通过
13 白云 大盘纸盒 2 76.8 白云\大卷纸盒 验收通过
14 新星 台历/挂历/年历/ 台历/台历芯 1 15.0 新星\台历芯 验收通过
15 蓝月亮 深层洁净护理洗衣液 洗衣液/洗衣粉/ 3Kg洗衣液 1 43.8 蓝月亮/Blue moon\深层洁净护理洗衣液 验收通过
16 富强 富强9553垃圾桶 1 9.6 富强\9553 验收通过
17 子弹头 TS-606 电源插座/插线板 5 150.0 子弹头\TS-606 验收通过
18 荣星8900厕刷 1 7.2 荣星/RX\8900 验收通过
19 姚记 姚记959扑克 60 158.4 姚记\959 验收通过
20 枪手无味杀虫剂 10 230.0 枪手/GUNNER\600ml 验收通过
21 超霸 超霸8088粘钩 3 14.4 超霸/GP\8088 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王政







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