公告摘要
项目编号2561101000014727293
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司新邵县天福超市585.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈满姣 来源: 发布时间: 2024-09-24 11:30:52


一、 *采购人名称:邵阳市新邵县林业局

二、 *履约供应商名称:新邵县天福超市
三、 *采购项目编号:2561101000014727293
四、 *合同编号:54058766
五、 *验收单位:邵阳市新邵县林业局
六、 *验收日期:2024年9月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 33388 中性笔 10 185.0 得力/deli\33388 验收通过
2 大竹扫把 5 110.0 \ 验收通过
3 科力邦 KB1004 垃圾桶 3 300.0 科力邦\KB1004 验收通过
4 冠峰 24升垃圾桶 5 375.0 冠峰\GNG-432 验收通过
5 张小泉 HBS-174 剪刀 5 110.0 张小泉\HBS-174 验收通过
6 晨光 ADM95082 文件座/文件架/文件框 5 140.0 晨光/M&G\ADM95082 验收通过
7 公牛 GN-609-1.8米 多功能插座 3 144.0 公牛/BULL\GN-609-1.8米 验收通过
8 得力 63469 文件袋 3 204.0 得力/deli\63469 验收通过
9 妙洁 MGBLP-B 家务手套 10 90.0 妙洁/magic\MGBLP-B 验收通过
10 得力 7093 胶棒 36 108.0 得力/deli\7093 验收通过
11 得力 33097 胶水 12 54.0 得力/deli\33097 验收通过
12 得力 得力5006资料册80页资料册 12 420.0 得力/deli\5006 验收通过
13 得力 9870 印油/印泥/印台 7 56.0 得力/deli\9870 验收通过
14 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 18 90.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
15 黑色 28*44 垃圾袋50个/扎50扎/件 2 640.0 \ 验收通过
16 胶棉拖把 10 300.0 \ 验收通过
17 小肥象卷纸 22 440.0 \ 验收通过
18 心相印抽纸 80 360.0 \ 验收通过
19 公牛排插C3米 4 320.0 \ 验收通过
20 500ml 怡宝矿泉水 40 1680.0 \ 验收通过
21 塑料水桶 5 125.0 \ 验收通过
22 扫把 5 50.0 \ 验收通过
23 7351 打印/复印纸 得力(deli)珊瑚海A4打印纸 80g克500张*8包一箱 3 585.0 得力/deli\7351 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈满姣







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