公告摘要
项目编号2631101000006867032
预算金额648.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 易坚来源: 发布时间: 2023-12-11 14:37:01


一、 *采购人名称:湘潭市示范性综合实践基地

二、 *履约供应商名称:湘乡市新湘路金禧日用百货批发部
三、 *采购项目编号:2631101000006867032
四、 *合同编号:48009329
五、 *验收单位:湘潭市示范性综合实践基地
六、 *验收日期:2023年12月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 5 100.0 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml 验收通过
2 庄太太 水拖 20 300.0 庄太太\木杆拖把 验收通过
3 得力 5617 75cm档案盒 42 588.0 得力/deli\5617 验收通过
4 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 30 255.0 晨光/M&G\ABS92741 验收通过
5 双鹿 9v电池 60 390.0 双鹿/sonLu\9V 验收通过
6 晨光 封箱胶带48mm*60y 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 晨光/M&G\封箱胶带48mm*60y 验收通过
7 洁丽雅 W0304 毛巾/面巾/方巾 20 170.0 洁丽雅/grace\W0304 验收通过
8 户外大垃圾袋 90*120cm 30 1500.0 \ 验收通过
9 垃圾桶 4 1040.0 \ 验收通过
10 透明储物箱 10 120.0 \ 验收通过
11 晨光a4打印纸 15 2775.0 \ 验收通过
12 公牛插线面板 12 648.0 \ 验收通过
13 收纳箱 10 420.0 \ 验收通过
14 得力 得力/deli 高粘性棉纸双面胶带 930400 10 20.0 得力/deli\30400 验收通过
15 得力 收纳箱/盒/袋 10 420.0 得力\9772 验收通过
16 宝珠/走珠/签字笔 晨光13604签字笔文具 60 120.0 晨光/M&G\13604 验收通过
17 晨光/m&g QWP35770 航海王HB六角木杆学生卡通海贼王木头铅笔 5 20.0 晨光/M&G\QWP35770 验收通过
18 得力 得力2057美工刀办公刀具(银色)(把) 10 40.0 得力/deli\2057 验收通过
19 得力 7327 胶棒 24 48.0 得力\7327 验收通过
20 得力 (deli)迷你订书机源源得力王源代言可装订12张80g/cm³绿 0283 20 170.0 得力\0283 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:易坚







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