公告摘要
项目编号2061451000000497566
预算金额970.00元
招标公司合肥市教育局
招标联系人-
中标公司合肥良远商贸有限公司796.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市教育局 

二、    *履约供应商名称:  合肥良远商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2061451000000497566  

四、    *合同编号:   30744858 

五、    *验收单位:  合肥市教育局 

六、    *验收日期:  2024年7月1日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 娃哈哈纯净水饮用水 整箱水 纯净水350、596ml 、1.5L、4.5L、5L、5.5L、12瓶、24瓶 矿泉水/ 25 970.0 娃哈哈\饮用水 验收通过
2 大钢夹 大号钢夹铁夹子 特大号夹子文件报纸夹白板夹铁夹 20厘米、30cm银色、白色、蓝色、绿色 装订耗材 40 760.0 JT\ 20厘米 验收通过
3 收纳箱 收纳箱/盒/袋 27 2295.0 A\收纳箱 验收通过
4 得力/deli 得力 3930 翻页笔 翻页激光笔 6 648.0 得力/deli\3930 验收通过
5 卓达印章/TRODAT 黄铜拨号数字章 无年限日期印章 活字组合转轮字母滚动打码章 金黄色 黄铜大日期5X37MM 4*32MM 手提金库/箱 3 326.4 卓达印章/TRODAT\ 黄铜大日期5X37MM 验收通过
6 棉线多型号手套 A 勋狸粑乳胶防护手套橡胶胶皮牛筋耐磨劳保洗碗防水天然 粤龙加厚款 家务手套 7 140.0 A\棉线多型号手套 验收通过
7 Y 财务装订线勾针凭证线穿线装订锥子记账凭证针钩子 工具针 钻孔洞 直针锥、 勾针锥(二选一) 财务证明用品 18 90.0 Y\锥子 验收通过
8 得力/deli A5、A4、B5 30张无线装订软抄本记事本/ 工作笔记本子日记本7650、7651、7652、7653、7654、7655、7658 25 925.0 得力/deli\7655 验收通过
9 宁尔 力得高品牌 粘鼠板 灭大老鼠贴粘鼠胶夹捕鼠器粘板 1张 大、小号 其它手动工具 15 52.5 宁尔\GL02112 验收通过
10 Y 折叠床午休单人办公室午睡陪护简易床便携式躺椅户外行军床翘款 折叠椅/躺椅 4 796.0 Y\折叠床 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   高红 





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