公告摘要
项目编号1569198000015800363
预算金额960.00元
招标联系人-
中标公司祁东县青山日杂店440.00元
中标联系人-
公告正文

一、 *采购人名称:衡阳师范学院祁东附属中学

二、 *履约供应商名称:祁东县青山日杂店

三、 *采购项目编号:1569198000015800363

四、 *合同编号:39312964

五、 *验收单位:衡阳师范学院祁东附属中学

六、 *验收日期:2022年6月23日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注
1 得力 7102 胶水 固体胶 100 200.0 得力/deli7102 验收通过
2 小国乐 马桶刷/厕所刷 20 100.0 小国乐厕所 验收通过
3 扎带 6 120.0 其他家2078 验收通过
4 文具美工刀 100 100.0 其他家0450 验收通过
5 顶美 带柄钢丝球刷 20 140.0 顶美带手两钢丝刷 验收通过
6 浆糊 20 60.0 其他家浆糊 验收通过
7 一次性加厚雨衣 200 1100.0 其他家一次性加厚雨衣 验收通过
8 得力 S320 答题卡铅笔套 100 200.0 得力/deliS320 验收通过
9 S128 得力0.55mm中性笔(考试专用) 400 1400.0 得力/deliS128 验收通过
10 立邦 腻子粉 1 30.0 立邦30 验收通过
11 高浓草酸(10斤装) 20 800.0 其他家草酸 验收通过
12 其它手动工具 10 260.0 其他家高压水枪 验收通过
13 得力 得力8308薄塑料文件袋 300 540.0 得力/deli8308 验收通过
14 台阶橡胶斜坡垫 10 2000.0 其他家马路台阶垫 验收通过
15 蛙王电蚊液 30 960.0 其他家电蚊液 验收通过
16 黑猫神 电蚊液 5 125.0 黑猫神电蚊液 验收通过
17 防冻耐磨PVC软管 80 560.0 其他家50米 验收通过
18 双面胶 300 450.0 其他家015 验收通过
19 加厚帐篷 9 4500.0 其他家3*6 验收通过
20 开普特 特厚航空杯 52 936.0 开普特特厚航空杯 验收通过
21 可扣叻垃圾袋 红色购物袋 3 12.0 可扣叻垃圾袋48*30 验收通过
22 万容一次性塑料杯子 20 120.0 其他家220 验收通过
23 10#膨胀挂钩螺丝 30 36.0 其他家10#挂钩膨胀螺丝 验收通过
24 枪手杀虫气雾剂 20 440.0 枪手/GUNNER枪手气雾杀虫剂 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告: 验收人员名单:经办岗—周飞跃
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