公告摘要
项目编号2551451000000596251
预算金额925.00元
招标联系人-
中标公司合肥雷万商贸有限公司189.60元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市明皇家园幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  合肥雷万商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2551451000000596251  

四、    *合同编号:   30838152 

五、    *验收单位:  合肥市明皇家园幼儿园 

六、    *验收日期:  2024年12月16日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 惠翌 P-055 A5皮面本 PU皮面笔PU/PVC笔记本 50 1000.0 惠翌\P-055 验收通过
2 得力 7758 彩色复印纸 A4 80g100张打印/复印纸 12 180.0 得力/deli\7758 验收通过
3 得力 0018 别针/回形针/大头针 60 180.0 得力/deli\0018 验收通过
4 得力 P0012S 订书钉 36 90.0 得力/deli\P0012S 验收通过
5 得力 27008 按扣文件袋档案袋 1只文件袋 370 925.0 得力/deli\27008 验收通过
6 晨光 ADM929JQ 8mm水滴拉杆夹 透明抽杆夹文件夹 50 1250.0 晨光/M&G\ADM929JQ 验收通过
7 得力 5302AS 试卷收纳袋收纳盒书夹子 单个 50 375.0 得力/deli\5302AS 验收通过
8 得力 8551 票夹/长尾夹票夹彩色 48 720.0 得力/deli\8551 验收通过
9 南孚 5号碱性电池 普通干电池 80 200.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
10 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 80 200.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
11 得力 33119 胶带/胶纸/胶条 24 144.0 得力/deli\33119 验收通过
12 得力 6881 黑色记号笔 40 1000.0 得力/deli\6881 验收通过
13 晨光 GP1008 中性笔 12 288.0 晨光/M&G\GP1008 验收通过
14 得力 笔记本软面抄记事本 胶装本A5/80页 50 150.0 得力\7654 验收通过
15 晨光 50张活页纸 50 390.0 晨光\MPY9LU64 验收通过
16 芊华 课业本/教学用本备课本 课时计划本 24 189.6 芊华\QH-BKB-001 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   张凡 





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