公告摘要
项目编号2041101000014895090
预算金额800.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 伍丽兵 来源: 发布时间: 2024-09-23 08:55:05


一、 *采购人名称:衡阳市耒阳市蔡子池中心学校

二、 *履约供应商名称:耒阳市佳唯办公广告印务部
三、 *采购项目编号:2041101000014895090
四、 *合同编号:54250950
五、 *验收单位:衡阳市耒阳市蔡子池中心学校
六、 *验收日期:2024年9月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/柜卡 20 150.8 疯狂森林\柜卡 验收通过
2 得力 电源(舞台)/插座(带线) 10 720.0 得力\18260-02 验收通过
3 主力 日记本/软抄本 500 1500.0 主力\ZL-560-2 验收通过
4 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/实验报告 10 70.0 疯狂森林\实验报告 验收通过
5 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/听课记录 70 318.5 疯狂森林\听课记录 验收通过
6 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/会议记录 10 59.8 疯狂森林\会议记录 验收通过
7 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/备课本 100 455.0 疯狂森林\备课本 验收通过
8 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/体育备课本 20 119.6 疯狂森林\体育备课本 验收通过
9 心相印 桌面清洁套装/抽纸 20 520.0 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印抽纸大包悬挂式 验收通过
10 七彩 宣传单/海报/说明书/荣誉证 30 195.0 七彩\荣誉证 验收通过
11 梅花牌 考勤机配件/挂锁 10 80.0 梅花牌\挂锁 验收通过
12 利临 扫把头/塑料扫把 100 800.0 利临\LL-230820-C001 验收通过
13 新天地 一次性餐桌用品套装/一次性杯子 20 200.0 新天地\0325 验收通过
14 得力 文具套装/礼盒/小瓶液体胶水 50 100.0 得力/deli\7302gnm 验收通过
15 公牛 办公线材/带线多用插座 10 350.0 公牛/BULL\B5 验收通过
16 得力 黑板/黑板刷 30 54.0 得力/deli\50167 验收通过
17 谊印 定制包装袋/纸/箱A5打印纸 10 2100.0 谊印\A5 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:伍丽兵







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