公告摘要
项目编号2191451000000083593
预算金额96.00元
招标公司芜湖科技馆
招标联系人-
中标公司芜湖秋舫商贸有限公司56.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖科技馆 
二、    *履约供应商名称:  芜湖秋舫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2191451000000083593  
四、    *合同编号:   30348749 
五、    *验收单位:  芜湖科技馆 
六、    *验收日期:  2023年4月30日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli 得力 3753 优盘 32G (单位:个) U盘 1 48.0 得力/deli\3753 验收通过
2 普联/TP-Link TL-SF1005D 百兆5口交换机 86466 2 136.0 普联/TP-Link\TL-SF1005D 验收通过
3 飚王SCRM057奔腾多功能四合一USB接口读卡器 支持TF\/SD\/CF\/MS相机卡 多合一读卡器 1 35.0 飚王\SSK 验收通过
4 征途者(PCer) 工程级VGA线 VGA3+9高清线 电脑显示器投影仪3D视频连接线公对公带双磁环 15米 其它网络设备 1 78.0 征途者\征途者(PCer) 工程级VGA线 vga3+9高清线 电脑显示器投影仪3D视频连接线公对公带双磁环 15米 验收通过
5 绿联/Ugreen 绿联 USB3.0延长线 20827 其它网络设备 1 129.0 绿联/Ugreen\绿联20827 验收通过
6 东亚手套/East asia Glove 天鹰 加厚胶手套 家务 4 32.0 东亚手套/East Asia Glove\808-2 验收通过
7 得力/deli 得力胶带30011一筒装(12卷/筒) 双面胶带 12 9.6 得力/deli\30411 验收通过
8 蓝月亮/Blue moon 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 10 158.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过
9 茶花 03381K 通用盆大号36CM 脸盆 1 15.0 茶花\03381K 验收通过
10 得力 837ES 得力/deli 837ES电子计算器 1 18.0 得力/deli\837ES 验收通过
11 4号304不锈钢汤勺 汤匙(长14cm)(54565) 调羹/饭勺 10 60.0 无品牌\4号304不锈钢汤勺 14cm 验收通过
12 好媳妇 3404 扫帚 簸箕 扫把 单件 3 45.0 好媳妇\AGW-4475 验收通过
13 美丽雅/MARYYA 拧水旋转拖把 1 45.0 美丽雅/MARYYA\拧水 验收通过
14 泉林本色 不漂白环保健康本色纸食品级卫生纸巾2层170抽 抽纸 144 648.0 泉林本色\不漂白环保健康本色纸食品级卫生纸巾2层170抽 验收通过
15 CHITUMA 75%酒精乙醇消毒液 500ML1瓶 家居消毒液 2 26.0 CHITUMA\500ML 验收通过
16 得力/deli 得力 3141 多瑙河热敏纸收银纸57*50型(混)(4卷/筒 25筒/箱)18m 20 40.0 得力/deli\3141 验收通过
17 得力/deli 得力 3340 党员学习笔记本 皮面商务笔记 会议记录 日记本 记事本 22 550.0 得力/deli\22264 验收通过
18 南孚/NANFU 南孚 5号电池 普通干电池 单粒装 48 120.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
19 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 120 300.0 得力/deli\S01 验收通过
20 得宝/TEMPO 德宝纸巾抽纸 国产德宝纸巾抽纸 16 96.0 得宝/TEMPO\抽纸 验收通过
21 兄弟 TN-2325 粉盒 2 390.0 兄弟/BROTHER\TN-2325 验收通过
22 兄弟 DR-2350 硒鼓 1 280.0 兄弟/BROTHER\DR-2350 验收通过
23 得力/deli 18282 电源插座 1 65.0 得力/deli\18282 验收通过
24 得力(deli)35mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 5682 8 80.0 得力\5623 验收通过
25 得力 得力/deli 得力(deli) 碱性电池 电视遥控鼠标干电池 办公用品 7号 两粒(18504) 数码/充电器 数码/充电器 24 120.0 得力/deli\得力(deli) 碱性电池 电视遥控鼠标干电池 办公用品 7号 两粒(18504) 验收通过
26 得力/deli 得力5901抽杆夹 报告夹 20 56.0 得力/deli\5901 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   翟光雯
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