公告摘要
项目编号2651351000000414642
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 贵阳市观山湖区冒沙学校 

二、    *履约供应商名称:  贵阳观山湖久泰酒店用品商行 

三、    *采购项目编号:  2651351000000414642  

四、    *合同编号:   30536851 

五、    *验收单位:  贵阳市观山湖区冒沙学校 

六、    *验收日期:  2024年11月27日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 竹筷子 5 60.0 -1351000000355768 验收通过
2 防水袖套 12 60.0 -1351000000355769 验收通过
3 擦锅器 6 60.0 -1351000000355770 验收通过
4 加厚一次性手套 1 165.0 -1351000000355771 验收通过
5 加长胶手套 60 420.0 -1351000000355772 验收通过
6 双层不锈钢大碗 30 300.0 -1351000000355773 验收通过
7 竹刷子 2 10.0 -1351000000355774 验收通过
8 刮刮 5 25.0 -1351000000355775 验收通过
9 标识纸 6 90.0 -1351000000355776 验收通过
10 油烟清洗剂 3 45.0 -1351000000355777 验收通过
11 插板 4 168.0 -1351000000355778 验收通过
12 洗衣粉 1 32.0 -1351000000355779 验收通过
13 无纺布蓝色帽子 1 130.0 -1351000000355780 验收通过
14 保鲜膜 2 350.0 -1351000000355781 验收通过
15 菜板 3 165.0 -1351000000355782 验收通过
16 玻璃储物罐(有盖) 5 90.0 -1351000000355783 验收通过
17 不锈钢小勺子 50 100.0 -1351000000355784 验收通过
18 菜板架 2 70.0 -1351000000355785 验收通过
19 加厚大垃圾袋 300 66.0 -1351000000355786 验收通过
20 一次性口罩 500 75.0 -1351000000355787 验收通过
21 洗洁精 6 900.0 -1351000000355788 验收通过
22 纱手套 60 90.0 -1351000000355789 验收通过
23 防水围腰 12 144.0 -1351000000355790 验收通过
24 长柄厨房洗墙刷 2 80.0 -1351000000355791 验收通过
25 菜刀 3 216.0 -1351000000355792 验收通过
26 漏勺 2 46.0 -1351000000355793 验收通过
27 电子台秤 1 310.0 -1351000000355794 验收通过
28 白色洗碗布 15 30.0 -1351000000355795 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   龙老师 





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