中标
龙山县民族宗教事务局关于打印/复印纸的网上超市采购项目成交公告
金额
5213.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2025/01/21
公告摘要
公告正文
发布人: 黄凤娇 来源: 发布时间: 2025-01-21 19:41:23
龙山县民族宗教事务局关于打印/复印纸的网上超市采购项目(项目编号:2431101000019076592)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:龙山县民族宗教事务局关于打印/复印纸的网上超市采购项目
项目编号:2431101000019076592
项目联系人:黄凤娇
项目联系电话:6223971
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433130
项目所在行政区划名称:湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:龙山县民族宗教事务局
采购单位地址:民族路68号
采购单位联系人和联系方式:陈兰娟:15074399806
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:B0W85912M
采购单位预算编码:126001
三、成交信息
成交日期:2025年1月21日
总成交金额(元):5213(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
龙山县民族宗教事务局关于打印/复印纸的网上超市采购项目(项目编号:2431101000019076592)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:龙山县民族宗教事务局关于打印/复印纸的网上超市采购项目
项目编号:2431101000019076592
项目联系人:黄凤娇
项目联系电话:6223971
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433130
项目所在行政区划名称:湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:龙山县民族宗教事务局
采购单位地址:民族路68号
采购单位联系人和联系方式:陈兰娟:15074399806
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:B0W85912M
采购单位预算编码:126001
三、成交信息
成交日期:2025年1月21日
总成交金额(元):5213(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 龙山县丰晟商行 | 湖南省湘西土家族苗族自治州湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处团结路102号 | 5213.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 7545 打印/复印纸 复印纸 | 得力/deli | 7545 | 6 | 218.0 | 1308.0 | |
2 | 洁柔 黑Face 4层200g10卷 卷筒纸 | 洁柔/C&S | 黑Face 4层200g10卷 | 5 | 280.0 | 1400.0 | |
3 | 得力 0457 订书机 | 得力/deli | 0457 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
4 | 太阳花 金顺300-2601 暖风机/取暖器 | 太阳花 | 金顺300-2601 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
5 | 得力 33601 双面胶带 | 得力/deli | 33601 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
6 | 得力 DL2613 剪刀 | 得力/deli | DL2613 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
7 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli | 7123 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
8 | 公牛 GN-609 1.8米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-609 1.8米 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
9 | 得力 3164 记事本 | 得力/deli | 3164 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
10 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8556ES | 20 | 9.0 | 180.0 | |
11 | 兴和 垃圾袋 | 兴和 | 45 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
12 | 领象 水拖 | 领象 | 50 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
13 | 订书钉 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli | 0012 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
14 | 牛皮纸信封 | 得力/deli | 3423 | 100 | 0.5 | 50.0 | |
15 | 电池 | 南孚/NANFU | 0133 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
16 | 消毒液 | 超威 | 0012 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
17 | 除菌洁厕精 | 超威 | 011 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
18 | 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 | 维达/Vinda | 1680克12卷4层 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
19 | 晨光中性笔 GP-1115 | 晨光/M&G | GP-1115 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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