公告摘要
项目编号2641451000000713145
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司合肥冠钊商贸有限公司70.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 安徽省残疾人劳动就业服务中心 
二、    *履约供应商名称:  合肥冠钊商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2641451000000713145  
四、    *合同编号:   30948643 
五、    *验收单位:  安徽省残疾人劳动就业服务中心 
六、    *验收日期:  2024年12月25日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 汇星 HX-1013 笔筒/座/插/架 4 112.0 汇星\HX-1013 验收通过
2 得力 0018 得力/deli 0018 回形针 别针/回形针/大头针 1 15.0 得力/deli\0018 验收通过
3 得力 9560 纸杯 10 80.0 得力/deli\9560 验收通过
4 好媳妇 旋转拖把 3 390.0 好媳妇\旋转拖把 验收通过
5 百家好世 扫把簸箕套装 扫把 2 40.0 百家好世\扫把簸箕套装 验收通过
6 强林 单据/收据/凭证 2 16.0 强林/QIANGLIN\无型号 验收通过
7 强林 121-30 单据/收据/凭证 2 16.0 强林/QIANGLIN\121-30 验收通过
8 妙洁 耐油橡胶手套 10 100.0 妙洁/magic\加绒橡胶手套 验收通过
9 威猛先生 洁厕灵 600ml *2 洁厕剂 2 40.0 威猛先生/Mr Muscle\洁厕灵 600ml *2 验收通过
10 爱特福 家居消毒液 6 168.0 爱特福\84消毒液 验收通过
11 蓝月亮 500g*1 洗手液 4 48.0 蓝月亮/Blue moon\500g*1 验收通过
12 雅高 绵柔抹布 抹布 10 50.0 雅高\绵柔抹布 验收通过
13 得力 3186 PU/PVC笔记本 10 150.0 得力/deli\3186 验收通过
14 得力 S761 0.7水笔芯替芯/铅芯 5 70.0 得力/deli\S761 验收通过
15 得力 8556ES 票夹/长尾夹 5 45.0 得力/deli\8556ES 验收通过
16 得力 8555S 票夹/长尾夹 5 40.0 得力/deli\8555S 验收通过
17 得力 5623 档案盒文件盒 20 140.0 得力/deli\5623 验收通过
18 知绿源 3680-5 档案盒文件盒 3 150.0 知绿源\3680-5 验收通过
19 公牛 GN-216 插座接线板 2 100.0 公牛/BULL\GN-216 验收通过
20 得力 7303S 液体胶水 1 36.0 得力/deli\7303S 验收通过
21 得力 7103 胶水固体胶 1 24.0 得力/deli\7103 验收通过
22 南孚 5号碱性电池 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
23 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 验收通过
24 清风 B913A 卫生间专用擦手纸 1 150.0 清风/qingfeng\B913A 验收通过
25 清风 BJ02AJ 卷筒纸 2 300.0 清风/qingfeng\BJ02AJ 验收通过
26 公牛 GN-607 接线板 2 70.0 公牛/BULL\GN-607 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   王明如
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