公告摘要
项目编号2081101000017054395
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李素芬 来源: 发布时间: 2024-11-25 15:31:52


一、 *采购人名称:龙山县人民医院

二、 *履约供应商名称:龙山县饰车地带百货文具店
三、 *采购项目编号:2081101000017054395
四、 *合同编号:55971222
五、 *验收单位:龙山县人民医院
六、 *验收日期:2024年11月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 热敏纸 80 88.0 无品牌\57*30 验收通过
2 拉芳 怡神舒缓2kg 沐浴露 2 96.0 拉芳/laf\怡神舒缓2kg 验收通过
3 便捷式电子称 10 300.0 无品牌\其它 验收通过
4 普通剪刀 2 13.6 无品牌\剪刀 验收通过
5 针线盒 5 25.0 无品牌\07针织包 验收通过
6 沙发修补皮 1 30.0 无品牌\皮革修补贴 验收通过
7 上/下肢垫 5 160.0 无品牌\垫 验收通过
8 阿尔卑斯 棒棒糖 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 200 100.0 阿尔卑斯\棒棒糖 验收通过
9 得力 1512 电子计算器 10 480.0 得力/deli\1512 验收通过
10 晨光 MG2160 白板笔 120 300.0 晨光/M&G\MG2160 验收通过
11 成人护理垫 成人用纸尿护理用品 1000 1000.0 无品牌\成人护理垫 验收通过
12 得力 0314 订书机 5 100.0 得力/deli\0314 验收通过
13 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 288 432.0 晨光/M&G\MG-2130 验收通过
14 得力 9893 印油/印泥/印台 12 168.0 得力/deli\9893 验收通过
15 得力 名片盒/本/夹/册 50 125.0 得力/deli\63102 抽杆报告夹 验收通过
16 得力 名片盒/本/夹/册 30 120.0 得力/deli\63102 抽杆报告夹 验收通过
17 得力 7681 记事本 20 360.0 得力/deli\7681 验收通过
18 得力 5505 文件袋 50 50.0 得力/deli\5505 验收通过
19 橡皮筋 60 180.0 其他家\橡皮筋 验收通过
20 三益档案 3008 档案盒 148 518.0 三益档案/SANISY\3008 验收通过
21 A5软抄本 50 100.0 无品牌\A5软抄本 验收通过
22 百旺 70g A4 8包装 A4纸打印/复印纸 30 6420.0 百旺/APRIL\70g A4 8包装 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李素芬







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