公告摘要
项目编号2901101000015865857
预算金额949.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 罗亚雄 来源: 发布时间: 2024-10-24 09:59:49


一、 *采购人名称:新田县龙泉四小

二、 *履约供应商名称:新田县新圩镇诚挚文体用品店
三、 *采购项目编号:2901101000015865857
四、 *合同编号:55002353
五、 *验收单位:新田县龙泉四小
六、 *验收日期:2024年10月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 红双喜 401 羽毛球 6 360.0 红双喜/DHS\401 验收通过
2 得力 5454 文件夹 60 750.0 得力/deli\5454 验收通过
3 心相印 DT15130 抽纸 3 408.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 验收通过
4 得力 BP124 记事本 168 1008.0 得力/deli\BP124 验收通过
5 晨光 ASCN9527 旗帜 2 130.0 晨光/M&G\ASCN9527 验收通过
6 广博 GBR0794 记事本 200 600.0 广博/Guangbo\GBR0794 验收通过
7 兰诗 617-Y 扫把 200 1400.0 兰诗\617-Y 验收通过
8 美家生活 棉线拖把 平板拖把 100 2000.0 美家生活/HOME MAID\棉线拖把 验收通过
9 妙洁 MBGRVL3 垃圾袋 80 1440.0 妙洁/magic\MBGRVL3 验收通过
10 福爱家 F-6558 水桶 80 2000.0 福爱家\F-6558 验收通过
11 春力 无尘塑光粉笔 粉笔 300 840.0 春力\无尘塑光粉笔 验收通过
12 春力 无尘塑光粉笔 粉笔 150 480.0 春力\无尘塑光粉笔 验收通过
13 齐心 C335 文件袋 150 300.0 齐心/Comix\C335 验收通过
14 得力 50704-10 绒面荣誉证书附带内芯 20 160.0 得力/deli\50704-10 验收通过
15 得力 63102 报告夹 30 390.0 得力/deli\63102 验收通过
16 得力 63107 报告夹 20 500.0 得力/deli\63107 验收通过
17 蓝鸟A4 70g 打印/复印纸 10 2000.0 蓝鸟/BUBIRD\蓝鸟A4 70g 验收通过
18 威尔胜 篮球 8 1104.0 威尔胜/Wilson\WTB1233IB07CN 验收通过
19 得力 0371 订书机 12 300.0 得力/deli\0371 验收通过
20 替芯/铅芯 得力/deli S206 替芯 73 949.0 得力/deli\S206 验收通过
21 替芯/铅芯 得力/deli S206 替芯 60 780.0 得力/deli\S206 验收通过
22 70克A4 蓝鸟彩色复印纸(粉红)70g A4 10 360.0 蓝鸟/BUBIRD\70克A4 验收通过
23 雅鞍 加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾 吸水巾 抹布(50条/包) 100 800.0 雅鞍\加厚毛巾 验收通过
24 煤饼钳 铁夹 火钳 15 120.0 无品牌\铁夹 验收通过
25 高粱扫把 高粱扫把 200 1200.0 无品牌\高粱扫把 验收通过
26 竹扫把 竹扫把 150 2700.0 无品牌\竹扫把 验收通过
27 晨光 1821 中性笔(黑、红) 36 864.0 晨光\1821 验收通过
28 晨光 1821 中性笔(黑、红) 36 864.0 晨光\1821 验收通过
29 子弹头TS-402插座插线板插板 15 720.0 子弹头\TS-402 验收通过
30 得力7303液体胶(无色)(12瓶/盒) 60 270.0 得力/deli\7303 验收通过
31 豪天7725羽毛球拍 10 270.0 豪天\7725 验收通过
32 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 100 200.0 得力/deli\0012 验收通过
33 7号无汞碱性电池 普通干电池 南孚/NANFU 7号碱性电池 30 180.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
34 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 30 180.0 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:罗亚雄







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