公告摘要
项目编号2271101000003350429
预算金额80.00元
招标公司湖南科技学院
招标联系人-
中标公司零陵区黑雨工作室60.00元
中标联系人-
公告正文




一、 *采购人名称: 湖南科技学院


二、 *履约供应商名称: 零陵区黑雨工作室

三、 *采购项目编号: 2271101000003350429

四、 *合同编号: 45291485

五、 *验收单位: 湖南科技学院

六、 *验收日期: 2023年6月11日

七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 8 128.0 得力/deli\8529 验收通过
2 金士顿 DT100G3/128GB U盘 3.0/3.1 1 80.0 金士顿/Kingston\DT100G3/128GB 验收通过
3 横幅 3 195.0 星宇\70布 验收通过
4 PU/PVC笔记本 得力7912皮面笔记本(黑)-120页-32K(本) 5 70.0 得力/deli\7912 验收通过
5 印油/印泥/印台 得力9864ES快干印台(红)(只) 3 30.0 得力/deli\9864ES 验收通过
6 晨光12#订书机省力型ABS91640 3 66.0 晨光/M&G\ABS91640 验收通过
7 无线胶装 335 3350.0 A\J-01 验收通过
8 金雕三角桌牌嘉宾座牌台牌台卡 座位牌 双面透明会议牌10*20 席位牌 8136 12 79.2 金雕\8136 验收通过
9 手提垃圾袋 12 72.0 金悦\36cm 验收通过
10 枪手杀虫剂喷雾气雾剂清香小骑士驱蚊驱虫跳蚤杀蚊剂杀蚊子苍蝇药 3 64.8 枪手/GUNNER\清新清爽型 验收通过
11 胶水 晨光50ml液体胶AWG97004 12 24.0 晨光/M&G\AWG97004 验收通过
12 晨光 ABS92899 不锈钢订书针 12 60.0 晨光/M&G\ABS92899 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 信息工程学院经办岗:段元梅

















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