公告摘要
项目编号2851351000000102742
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 福泉市金山中心学校 

二、    *履约供应商名称:  福泉市诺昊办公用品总汇 

三、    *采购项目编号:  2851351000000102742  

四、    *合同编号:   30216788 

五、    *验收单位:  福泉市金山中心学校 

六、    *验收日期:  2023年7月29日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 雕牌 除菌无磷洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 20 760.0 雕牌\除菌无磷洗衣粉5kg 验收通过
2 雕牌 洗洁精5kg 洗洁精 27 1026.0 雕牌\洗洁精5kg 验收通过
3 得力 便签盒/座 文具收纳盒 文具盒 笔盒 114 1368.0 得力\得力笔盒 验收通过
4 得力 3426牛皮信封(米黄色)-7号(10个/包) 100 50.0 得力/deli\3426 验收通过
5 得力 S74 得力S74中性笔(黑) 121 242.0 得力/deli\S74 验收通过
6 得力 7912 得力/deli 7912皮面笔记本(黑)-120页-32K(本) 50 400.0 得力/deli\7912 验收通过
7 光大 其它装订用品 白色装订线 彩色装订线 棉线 彩色手工线 彩色线 一卷300米 4 20.0 光大\装订线 验收通过
8 光大 其它装订用品 白色装订线 彩色装订线 棉线 彩色手工线 彩色线 一卷300米 5 90.0 光大\装订线 验收通过
9 一得阁 练习墨汁100g 笔用墨水/补充液/墨囊 书法墨汁 单瓶 5 50.0 一得阁\练习墨汁100g 验收通过
10 得力 MR2200-01 得力MR2200-01软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位:提) 20 360.0 得力/deli\MR2200-01 验收通过
11 锐牌 其它功能笔 水彩笔 单位筒 250 1250.0 锐牌\6012 验收通过
12 锐牌 6758 马克笔 2 36.0 锐牌\6758 验收通过
13 光大 其它纸 8K素描纸 水彩纸 水粉纸 160克 一包20张 2 16.0 光大\8k素描纸 验收通过
14 得力 7984 得力/deli7984无线胶装软面笔记本(混)-58页-A5(1本) 100 200.0 得力/deli\7984 验收通过
15 得力 得力8313文件袋(蓝)(单位:个)(100115536PCS) 122 122.0 得力/deli\8313 蓝 验收通过
16 得力 71158 得力71158自动进笔削笔机(蓝)(只) 2 24.0 得力/deli\71158 验收通过
17 得力 7903 得力/deli 7903皮面笔记本(黑)-80页-48K(本) 320 1760.0 得力/deli\7903 验收通过
18 昂特 837手提文件袋 手提文件包 5 390.0 昂特\837 验收通过
19 优智风 挂锁 仿铜挂锁 箱包锁 黄色 40 300.0 优智风\挂锁 验收通过
20 得力 7983 得力/deli 7983无线胶装软面笔记本(混)-38页-A5(本) 120 180.0 得力/deli\7983 验收通过
21 得力 S935 得力/deli S935-HB高级书写铅笔(红色)(12支/盒) 122 1098.0 得力/deli\S935 验收通过
22 宝克 MP-220 记号笔/粗笔 黑色 蓝色 红色 24 48.0 宝克/Baoke\MP-220 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   福泉市第四小学 





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