公告摘要
项目编号2421101000007666045
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 谭春华 来源: 发布时间: 2024-04-23 08:47:52


一、 *采购人名称:湘潭市雨湖区临丰学校

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区诚信文化体育用品商行
三、 *采购项目编号:2421101000007666045
四、 *合同编号:48613763
五、 *验收单位:湘潭市雨湖区临丰学校
六、 *验收日期:2024年4月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 星堡积木 积木 47 338.4 星堡积木/XINGBAO\XB-13002 验收通过
2 爱科学 儿童科学实验套装 2 57.0 爱科学\BYIEsb4KMX 验收通过
3 爱涂图 儿童填色本 40 180.0 爱涂图/Artooo\图画本画本 验收通过
4 星空 折纸/手工纸 20 140.0 星空\折纸/手工纸 验收通过
5 公主洋伞 PRINCESS UMBRELLA A676 卡通儿童伞 10 240.0 公主洋伞 PRINCESS UMBRELLA\A676 验收通过
6 一正 YZ2152 橡皮 30 120.0 一正\YZ2152 验收通过
7 晨光 AWTN1734 风琴包 15 165.0 晨光/M&G\AWTN1734 验收通过
8 依人 3600 卡通钢笔 19 114.0 依人\3600 验收通过
9 晨光 ACT55801 修正液/修正带/修正贴 修正带 23 82.8 晨光/M&G\ACT55801 验收通过
10 博伦 NO.509 丙烯马克笔 30 648.0 博伦\NO.509 验收通过
11 人和 卡通线圈本 30 162.0 人和\011 验收通过
12 金啦啦 亮丝手环花 30 36.0 金啦啦\亮丝手环花 验收通过
13 金啦啦 运动会发带 30 90.0 金啦啦\啦啦头饰 验收通过
14 啦啦操 啦啦操花球 26 260.0 啦啦操\啦啦操花球 验收通过
15 点石 DS-0153 中性笔 40 192.0 点石\DS-0153 验收通过
16 晨光 FHM22501 荧光笔 24 187.2 晨光/M&G\FHM22501 验收通过
17 蓝奇 飞友六一礼物小盲盒 35 420.0 蓝奇\1套 验收通过
18 富光 G1613-SP-320 玻璃杯 15 420.0 富光\G1613-SP-320 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:谭春华







返回顶部