公告摘要
项目编号2331451000000470387
预算金额880.00元
招标联系人-
中标公司芜湖万货商贸有限公司30.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖市育红幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  芜湖万货商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2331451000000470387  

四、    *合同编号:   30720500 

五、    *验收单位:  芜湖市育红幼儿园 

六、    *验收日期:  2024年11月8日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 挪之盾 4K牛皮硬卡8开黑白卡 A4 20张 13 234.0 挪之盾\4K牛皮卡纸 验收通过
2 得力 得力19204双层纸杯/20只/包 10 85.0 得力/deli\得力19204双层纸杯 验收通过
3 创易 创易7652 3X3四色告示贴 10 18.0 创易\7652 验收通过
4 挪之盾 灭火器检查卡 2 29.0 挪之盾\灭火器检查卡 验收通过
5 得力 得力73608素描纸(白) 6 48.0 得力/deli\73608 验收通过
6 挪之盾 防撞条婴儿护角贴儿童桌边防磕碰 4 160.0 挪之盾\防撞条 验收通过
7 4开卡纸画画黑色白色红色蓝色绿 24 139.2 挪之盾\卡纸 验收通过
8 笆笆啦灭蚊灯灭蝇灯8W标准型UVA 4 126.0 笆笆啦\BL-608 验收通过
9 挪之盾 帆布包 手提包购物袋 单肩包 可 纺织包/兜/带 80 880.0 挪之盾\36*27cm 验收通过
10 得力/deli 得力 67816 轻型粘土 彩泥黏土橡皮泥 工具箱装24色套装 石膏像 11 88.0 得力/deli\67816 验收通过
11 公牛/BULL 公牛(BULL)插座GN-M1220/M1330/M1060/M1080拖线板3米5米USB插排6位8位 M1060全长5米 开关插座套装 其它 电源 6 270.0 公牛/BULL\6位 验收通过
12 公牛/BULL 公牛(BULL)插座GN-M1220/M1330/M1060/M1080拖线板3米5米USB插排6位8位 M1060全长5米 开关插座套装 其它 电源 4 168.0 公牛/BULL\6位 验收通过
13 得力/deli 30402 双面胶带 18mm*10y(9.1m/卷) 20 24.0 得力/deli\30402 验收通过
14 得力/deli 5531 A4透明抽杆夹拉杆夹 5个装颜色随机 文件夹 4 30.0 得力/deli\5531 验收通过
15 得力/deli 5654网格拉链袋收纳袋/透明文件袋 资料袋 单个装 A4 40 120.0 得力/deli\5654 验收通过
16 得力 31406 得力/deli 31406热熔胶棒φ11mm 居家办公胶合小助手 儿童手工胶棒EVA材质 白色 12支/盒 20 160.0 得力/deli\31406 验收通过
17 得力 8556ES 得力8556ES彩色长尾票夹筒装15mm(混)(60只/筒) 票夹/长尾夹 4 32.0 得力/deli\8556ES 验收通过
18 得力 8553ES 票夹/长尾夹 32MM 24个 2 18.8 得力/deli\8553ES 验收通过
19 得力 5623 得力5623档案盒A4 50cm厚12只/盒 4 30.0 得力/deli\5623 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah0202023034 





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