公告摘要
项目编号2131451000000274671
预算金额962.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市育欣幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  芜湖中少办公用品贸易有限公司 
三、    *采购项目编号:  2131451000000274671  
四、    *合同编号:   30536173 
五、    *验收单位:  芜湖市育欣幼儿园 
六、    *验收日期:  2023年11月3日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 纸板 KT板 7 420.0 无品牌\无型号 验收通过
2 得力 5502 文件袋 30 36.0 得力/deli\5502 验收通过
3 得力 64508 A4两孔D型透明文件夹 10 110.0 得力/deli\64508 验收通过
4 得力 4316 台灯 2 116.0 得力/deli\4316 验收通过
5 得力 8554S 票夹/长尾夹 5 55.5 得力/deli\8554S 验收通过
6 得力 钢直尺 3 9.3 得力/deli\6250 验收通过
7 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 1 12.0 得力/deli\0012 高强度订书钉 验收通过
8 晨光 ABS92864 订书机 8 64.0 晨光/M&G\ABS92864 验收通过
9 兰诗 SB-0263 扫把 2 16.0 兰诗\SB-0263 验收通过
10 公牛 面板 1 35.0 公牛/BULL\G12K412 验收通过
11 家柏饰 厨房下水管 1 8.0 家柏饰\下水软管 验收通过
12 九牧 卫浴五金/挂件 1 36.0 九牧\939306-7Z-1 验收通过
13 冰禹 BYrl-188 加厚4分304不锈钢龙头 头拖把池龙头单冷快开水龙头 卫浴龙头 1 26.0 冰禹\BYrl-188 验收通过
14 固乡 GX-XCK-B6 收纳箱/盒/袋 60 540.0 固乡/GUJOG\GX-XCK-B6 验收通过
15 得力 33119 胶带 30 195.0 得力/deli\33119 验收通过
16 优必利 牛皮纸 7 203.0 优必利\7068 验收通过
17 庄太太 绳子 15 255.0 庄太太\ZTTMS-M018 验收通过
18 妙洁 百洁布 3 15.0 妙洁/magic\MHC4 验收通过
19 钟爱一生 餐垫 18 594.0 钟爱一生\2.0mm 验收通过
20 得力 DL5042 热熔胶棒 15 150.0 得力/deli\DL5042 验收通过
21 得力 33225 美工刀 2 17.0 得力/deli\33225 验收通过
22 得力 DL2540 热熔胶枪套装 3 180.0 得力/deli\DL2540 验收通过
23 爱特福 家居消毒液 20 80.0 爱特福\84消毒液 验收通过
24 得力 6027 剪刀 4 36.0 得力/deli\6027 验收通过
25 佳途 折纸/手工纸皱纹纸 3 75.0 佳途\A4 验收通过
26 得力 丙烯颜料 8 96.0 得力\73875 验收通过
27 得力 塑料背心式垃圾袋 50 300.0 得力\18817 验收通过
28 清风 A4、70G/m2 亮度≤90% 打印/复印纸 1 165.0 清风/qingfeng\A4、70G/m2 亮度≤90% 验收通过
29 得力 卡纸 25 650.0 得力\7757 验收通过
30 南孚 5号 普通干电池 74 962.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0202023053
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