公告摘要
项目编号2461101000016732747
预算金额98.00元
招标联系人王辉15568871816
中标联系人-
公告正文

一、采购人名称: 长春市绿园区春阳小学    

二、供应商名称: 光复路春梅百货经销处 

三、采购项目名称: 长春市绿园区春阳小学网上超市项目 

四、采购项目编号: 2461101000016732747 

五、合同编号: 11NE6823004X2024111207 

六、合同内容:

       

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 双鹿 电池/电力配件 双鹿/sonLu7号 15.00 2 30
2 得力 24/6 订书钉 得力/deli24/6 5.00 2 10
3 得力 6817 白板笔 得力/deli6817 9.00 2 18
4 晨光 XPMV7403 勾线笔 晨光/M&GXPMV7403 7.00 8 56
5 A4 A4荧光粉色卡纸 无品牌A4 7.00 7 49
6 金值 JK5037 粉笔 金值JK5037 5.00 1.8 9
7 得力 30402 双面胶带 得力/deli30402 12.00 9 108
8 晨光 MG7103 胶棒 晨光/M&GMG7103 1.00 58 58
9 得力 DL390050B 热熔胶棒 得力/deliDL390050B 2.00 50 100
10 纳仕德 折纸/手工纸 纳仕德MQ817 7.00 18 126
11 晨光 彩泥/橡皮泥 晨光/M&GAKE04589 7.00 9 63
12 得力 70700-48 48色 马克笔 得力/deli70700-48 7.00 50 350
13 晨光 ASC99392 塑封膜 晨光/M&GASC99392 2.00 35 70
14 晨光 彩泥/橡皮泥 晨光/M&G24色橡皮泥 7.00 15 105
15 得力 素描/素写本 得力4开素描纸 7.00 14 98
16 得力 0314 得力/0314/0314 订书机 得力/deli0314 1.00 20 20
17 晨光 AGR65234 晨光/M&G AGR65234 替芯 晨光/M&GAGR65234 2.00 9 18
18 马利 48色炫彩棒 48色炫彩棒 马利/Marie's48色炫彩棒 7.00 35 245
19 齐心(Comix)/B2174/ 四联加厚镂空文件架 齐心/ComixB2174 4.00 15 60
20 晨光(M&G)/AGPA1701C/ 中性笔 晨光/M&GAGPA1701C 1.00 16 16
 

服务要求或标的基本概况:  

七、其它事项:

        

八、联系方式

  1、 采购人名称: 长春市绿园区春阳小学 

        联系人: 王辉 

        联系电话: 15568871816 

        传真:  

        地址: 春阳街188号 

   2、运维公司名称: 政采云有限公司 

        联系人: 客服人员 

        联系电话: 400-881-7190 

        传真: 0571-28215512 

        地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 

   3、同级政府采购监督管理部门名称:  

        联系人:  

        监督投诉电话:  

        传真:  

        地址:  

附件信息:

  • 关于电池/电力配件的网上超市合同(11NE6823004X2024111207).pdf

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